你好; 你们 开经营租赁*违约金
你好,老师,我想问下,我们公司是一般纳税人,客户租我们的设备做展览 用,我们公司收取的租赁费,开票内容要怎么开呢? 现在的税种核定税率只有13%的
请问下老师,就是我们公司是生产机械设备的,那售后会去客户家修理机器,那之前我们发票开的内容是 机械加工,那现在客户要求我们开 劳务, 可以开劳务的这个内容吗?
我们是做写字楼租赁的公司。现在客户违约了,我们要开发票给客户。请问下要开什么内容呢?管理费可以麽?反正不能开租金这个内容吧?
老师 我们公司做新能源汽车租赁的,现在公司购买了一些充电桩,可以提供给客户充电,我们收取的充电费应该开具什么内容的发票给客户呢?我们是增值税一般纳税人
我们的关联方公司用我们公司设备做了融资租赁,因为是我们公司跟融资租赁签的合同,所以票也是开给我们了,现在关联公司要发票入账,要求我们开票给他们,这样合理吗?要是开票的话开票内容写什么?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
违约金这个条目是要我们自己填到开票软件里面是吧
你好; 是的。 在开票系统去加下
但是经营租赁 还是9%的点 等于我还是一样要交9%的税
你好 ; 是的。 按照你主业务来开票大类