那你收到钱了之后,直接借银行存款,同时借财务费用,贷应收账款就行了。南方应收账款的明细科目,你要区分一下,分别是哪些单位给的,你对应的去减少他们的明细科目。
我想问下,如果挂了a公司应收,但是我现在要支付一笔钱给这个a公司,我是挂应付账款,贷银行存款,但是不就等于挂了应收应付都挂了,我们一直挂着应收的
老师,货拉拉,,6月份开专票1000元运输费给我们公司,6月收到票也入了账,进项发票也认证了,当时的账务处理 借:销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷:银行存款, 8月份因为这张发票有问题,货拉拉就开了红字发票给我,现在这张红字发票要怎么做账务处理,
老师,我想问一下,我们2020年公司开票出去账上挂着公司的名字,收到的钱有一些是银行公帐收,有的是POS机收的(拉卡拉),银行入账一直挂在拉卡拉,怎么冲了挂公司的
老师,您好,我想请问一下,我们汇票一直没有做账,然后账上就一直挂着应收应付,实际上是已经收到了钱的。但之前是财务公司做的,现在要我销账,我要怎么去销呢?
老师们,我公司是商贸企业,一般纳税人企业,代理一种燃气,主要是给酒店餐饮等客户,送货是有十几个司机专车分别送给客户,每个司机每天拉出去多少货就占款转账到我公司公户,有两个仓库,1仓库司机拉出去的货款直接到公户(但不显示具体哪个客户名称,对接的人也无法要求司机备注姓名和拉多少吨货款),2仓库司机拉出去的货款转到老板娘私卡,且老板娘是公司法定代表人,她这个卡是除了收散户的货款,还支付给这些司机运费,把剩余的钱再转公户,她的解释是个人私卡她转账方便,是建行的个人私卡有二维码给司机客户扫码转款方便,但问题是这运费是没法要求司机开发票的,老板娘就是多年出纳,第二天就与做统计的核对这出库吨数的货款金额
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
像2020年开出去发票,借:预收账款-公司的名字,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,银行收到钱,借,银行存款,贷,预收账款-拉卡拉,当时没有对应好公司,现在怎么对平公司,还有挂帐的拉卡拉的
那你这个时候你就去分开一下,收的每一个平台的钱,到底是哪个公司的,来确定它的那个明细科目来进行冲刷。
是用现金冲公司,还是用拉卡拉冲公司的
拉卡拉呀,因为你之前是拉卡拉放到明细科目。
两个预收账款相冲不是其中一个金额会增加吗
怎么会增加了你第一个是借预收账款。第二个是贷预收账款。相互抵消的