同学你好 很高兴为你解答 谁提供服务谁开票 你们代收不开票
老师,我是电梯公司,经营范围是销售电梯及配件、维保和安装。 现在给客户检测了电梯,要给客户开发票,可以开3%的安装检测发票吗
我们公司主营业务是生产、销售产品,这次代收了客户一笔检测费,收到后全额打给检测公司,检测公司开票给我们,那检测费不在我们经营范围内,我可以开检测费发票给客户吗?是开13%还是6%的税率?
我们公司经营范围是生产和销售产品,现在代收了客户的检测费又付给检测公司,那发票应该怎么开,检测费不在我们的经营范围,检测公司开检测费给我们之后,我们可以开检测费给客户吗?
老师,我们是监理公司,但是甲方要求我们找检测公司进行检测,然后付款给我们,我们再付款给检测公司,但甲方要求我们开具检测费用发票,可是我们营业范围没有检测这个怎么办呢
老师我是检测公司,没有资质,和另一家检测公司合作,用他去检测,合同也是这么说的,我们公司给客户开了检测费发票,他们公司给我们也开发票检测费发票没问题吧?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
但是我们收了钱,如果是检测公司开给客户,不就三流不一致了吗
你们属于代收 签订一个协议就可以的
检测公司说票已经开给我们了不能红冲,那我们可以开检测费发票给客户吗?有没有税务风险
不可以 检测服务不是你们提供的 开具属于虚开