你好,这个是没有什么影响的
你好老师,想请问一下,职工报销生育保险,社保局把钱打到公司账户,然后由企业退给个人,但出纳制单的时候少转了0.4元,这个是以前年度的,我现在要怎么调账,谢谢!
老师,你好,老板要把公司转让给别人了,今天最后一天想把社保账户多转进去的钱转出到基本户,会不会存在未达账的问题,影响年报呢?估计要三个工作日到账了
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,其他应付款为负数,怎么调账
老师我们是汽车租赁公司加油费需要报印花税吗
小规模纳税人(4-6月)没有开具销项发票,但4月有一笔无票收入,我是不是报增值税的时候要在哪里手动填写161039.6
你好,我问下,我们老板有3个公司抬头,都是一般纳税人,2家有固定资产折旧,还有一家没有,我可以把这2家的固定资产帐务转过去吗?
请问有一般计税(国内业务),也有免税(出口信息技术服务),收入能分清,但人员工资是没法区分的,现在有国内差旅费报销火车票抵扣,是针对国内业务的,这种是全部抵扣还是按比例抵扣。
老师单位买的货物产生运费 对方给开运费发票了 账务处理 借:库存商品 应交增值税-进项税 贷:xxxx 月底直接结转成本时候直接转出可以吗
对方没有说,应该得测试好长时间
a公司跟我们平台有合作,a给我们打款,但让我们开形式发票给b公司,我们入账入的a这可以吗
老师好,我想请教下您一个函数公式,就是合同是按逾期3个月后,每月按千分之五计算,假如是2023.7.13日签的合同,逾期3个月,就是从当年10.12开始计算吧,至今,到后面每个月会自动更新计算,我该如何列函数呢?
老师,个税申报超30个人会有残保金把
社保账上转出了,基本户上还没到账,今天最后一天了,基本户上对账单没有这笔数字,记账凭证做进去了,这不是对不上了吗
这个不属于损益科目不会影响你年报的
噢,好的老师,还有个问题,其他应付款借方负数余额转到其他应收款科目借方可以吗
负数可以转到其他应收款
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了