学员您好,这要看你的纳税期限是按月还是按季了,如果是按季申报,只 要季度合计不超过定额就可以,如果是按月纳税,则每个月的定额是各自独立的,开少了不结转,开超了要补

老师,你好。我们是经营瓷砖销售的,小规模纳税人每月可以开票金额为多少钱。 10月11月12月本季度小规模开票超过35万,要交多少税金,怎么计算税金
你好老师 我们这边规定个体户2.5万是免税的 什么税费都不要交 10-11月开票也就五六千块钱 12月要多开一点 (五六万) 10-11月的额度可以呗12月占用么?
老师好,我们是小规模,销售袋装牛肉面的,我们的代工厂这边不开票给我们,一个月十五六万的成本都是转给他们公户的,老板又没签合同,我一要票他们就让加13%的税点,这个怎么处理呢?
老师,我们是餐饮公司,小规模纳税人,10月和11月开普票开成带3个税点的发票了,因为客户比较分散,作废了,也不好给客户,如果不作废,我下个月申报增值税的话,用交增值税和附加税吗,10月和11月开的发票不含税金额不到1万,12月份没怎么开票,是不是符合季度开票不超过45万,不用交增值税呢
我们被征用成隔离酒店,11-12月,是不是要在11,12月提供服务时就确认收入?发票还没有开,合同约定一月收款。如果如果提前确认收入,1月开发票,那报税时怎么操作?发票怎么开?是开住宿费吗?金额有点大,十万,这种可以现在提前开票吗?因为12月普票是免税的,1月就要交3%的税了
公司采购燃气报警器一套价值7000元,使用3年后强制报废,属于安全隐患整改从专项储备列支,请问可以记入低值易耗品吗?
老师办公桌 茶台这些折旧年限是几年
老师 我这个月进项税额正好就一张发票 我抵扣了 但是这个金额大于销项金额 相当于多抵扣了 那这样多抵扣的需要怎么操作呢?
老师上个月开票的发现错了这个月要红冲,怎么处理呢
好老师我们招2名50多岁的男工现在交社保对方不愿意,对方一直也未交过,这种情况我们列入工资怎么做比较合规
老师年底给外地员工邮寄年货的快递费,入福利费还是快递费呀
A公司投资B公司 已转了投资款 现在不投资了要撤回来 股权还没变更 有什么影响吗
老师,25年9月份是小规模纳税人的时候开了一部分发票,25年11月份转的一般纳税人了,想把小规模纳税人时候开的发票红冲了,能直接红冲吗老师?还是说需要怎么做
个人所得税计入其他应付款还是应交税费?
老师好,送给客户的电脑,手机,没法代扣个税,那咋做账?
我们这边也不是自己申报 都是税管员统一申报 是按照季度申报的
是按季的话就可以
我还有一个问题 像这种个体户的经营所得是不是和工资薪金所得一样,每年还有一次汇算清缴 就算某一个月多交了 第二年5月份之前汇算清缴也会退税
是的,个体经营所得次年3月31日前为汇算清缴期, 算下来如有多缴可退税
好吧 企税是5月 个税是3月 哪怕税管员帮我们申报的 我们自己手机客户端app也可以操作退税的吧
汇算清缴必须是你自己去审核确认的,税管员不可能完全代替你去做