你好; 你们实际业务是什么。 之前怎么做的分录
老师,18年的房租一直挂着预付账款的账,发票是18年的,会计一直没有把预付账款房租给抵消掉,现在做了下边的分录 借:以前年度损益调整—管理费用房租 贷:预付账款—房租 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—管理费用房租 请问这笔年度汇算清缴的时候需要纳税调增吗
请问一下调整以前年度的往来款 走以前年度损益怎么走分录。以前应付账款但是发票有问题被税务局收掉了,没有抵扣进项,但是账还挂着。
老师你好 我这边去年做的应付款 款已付但账没有从应付款走 今年应付款还挂着账 不想做以前年度损益调整 请问 我今年还怎么做
去年年底暂估了劳务费,今年年报前没有取得发票,怎么做账务处理?冲销?刚看到一个说法:没有收到发票 借以前年度损益调整 贷未分配利润,借应付账款 贷以前年度损益调整,这个做好不要做,做了被税局看到被罚款?
好的,谢谢老师。还有一个问题:以前年度车辆预存加油无正式发票就入生产成本了,现在还做以前年度损益调整。分录:借:预付账款。 贷:以前年度损益。票到冲减预付,借:管理费用-车辆加油 应交增值税-进项税 贷:预付账款。这样对吗?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗
因为我接手就是期初已经挂着呢。现在也查不了
你好 ; 如果这样的话你去看看是哪个科目有余额 。 方向是怎么样的。 金额大不大
有很多家公司,一共有三百多万。因为当时结束对方虚开被查所以票被收了
你好; 那么大金额 ; 你还是去查原因才行的。那么大谁都不敢直接调整的 。 去看看 具体什么原因导致的 ; 你看看挂的什么科目
现在是在应付账款的贷方余额里面。因为有很多年了,不调整一直挂着也怕
你好; 应付账款贷方是应付未付款出去的。 那你这么大金额你到底付款出去了没有 ; 如果是虚开的话 那说明你之前是没有付款出去的 或者是买发票的情况
就是因为买卖发票。被查,老板说没有付款发票全部被收掉了,但是现在让我冲销掉
你好; 那货物给你们没有嘛 先不看发票 。 你先看 这个业务发生了没有; 如果有发货给你。这个款后期 会支付 那么就不去冲这个。 等着支付款冲应付账款。 如果货物没收到 这个挂账了 就去冲应付账款。 直接红冲原来挂账科目
没有货 本来就是虚开的业务
跨年的 直接冲销?
你好; 那你就直接去红冲分录了 。 别挂着了直接红冲。 然后写情况说明 老板签字做附件 ;以后别这么干哦 这个虚做账 会有问题的
但是有个问题是只有贷方应付账款余额的期初数。我不知道怎么去冲销
你好; 你原来分录怎么挂的借方 就去对应冲借贷方负数