你好; 你们实际业务是什么。 之前怎么做的分录

老师,18年的房租一直挂着预付账款的账,发票是18年的,会计一直没有把预付账款房租给抵消掉,现在做了下边的分录 借:以前年度损益调整—管理费用房租 贷:预付账款—房租 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整—管理费用房租 请问这笔年度汇算清缴的时候需要纳税调增吗
请问一下调整以前年度的往来款 走以前年度损益怎么走分录。以前应付账款但是发票有问题被税务局收掉了,没有抵扣进项,但是账还挂着。
老师你好 我这边去年做的应付款 款已付但账没有从应付款走 今年应付款还挂着账 不想做以前年度损益调整 请问 我今年还怎么做
去年年底暂估了劳务费,今年年报前没有取得发票,怎么做账务处理?冲销?刚看到一个说法:没有收到发票 借以前年度损益调整 贷未分配利润,借应付账款 贷以前年度损益调整,这个做好不要做,做了被税局看到被罚款?
好的,谢谢老师。还有一个问题:以前年度车辆预存加油无正式发票就入生产成本了,现在还做以前年度损益调整。分录:借:预付账款。 贷:以前年度损益。票到冲减预付,借:管理费用-车辆加油 应交增值税-进项税 贷:预付账款。这样对吗?
郭老师,银行贷款说什么资产负债率80%,是要达到多少吗,高好还是低好,怎么算
这个图片老师说下谢谢那个斜杠的
公司业务招待费的扣除比例
老师,您好!请教一个问题,比如联辉应付供应商A公司30万,A公司应付B公司30万,B公司没有开票给A公司,经协商,联辉付了B公司30万现金,冲应付A公司的货款(A公司有开票给联辉),要怎么做才不会有税务风险
老师,我18年取得继续教育有几年忘记操作,这今年可以补以前的吗?
计提存货跌价准备,是哪个和账面余额比较,什么是可变现净值?
老师投有简历模板吗,帮我发一下可以吗谢谢
老师,我公司是合伙企业,替合伙人缴纳了经营所得税,那这笔税款如何入账?
会计考试报名费计入什么科目
老师:请问搞活动单位补贴给商户(商户是个体工商户)的补贴可以直接打款给个人吗?单位不用代扣代缴个稅?个体工商户个人账号不需要一定是他们的营业账号吗?钱打过去他们需要开票吗?
因为我接手就是期初已经挂着呢。现在也查不了
你好 ; 如果这样的话你去看看是哪个科目有余额 。 方向是怎么样的。 金额大不大
有很多家公司,一共有三百多万。因为当时结束对方虚开被查所以票被收了
你好; 那么大金额 ; 你还是去查原因才行的。那么大谁都不敢直接调整的 。 去看看 具体什么原因导致的 ; 你看看挂的什么科目
现在是在应付账款的贷方余额里面。因为有很多年了,不调整一直挂着也怕
你好; 应付账款贷方是应付未付款出去的。 那你这么大金额你到底付款出去了没有 ; 如果是虚开的话 那说明你之前是没有付款出去的 或者是买发票的情况
就是因为买卖发票。被查,老板说没有付款发票全部被收掉了,但是现在让我冲销掉
你好; 那货物给你们没有嘛 先不看发票 。 你先看 这个业务发生了没有; 如果有发货给你。这个款后期 会支付 那么就不去冲这个。 等着支付款冲应付账款。 如果货物没收到 这个挂账了 就去冲应付账款。 直接红冲原来挂账科目
没有货 本来就是虚开的业务
跨年的 直接冲销?
你好; 那你就直接去红冲分录了 。 别挂着了直接红冲。 然后写情况说明 老板签字做附件 ;以后别这么干哦 这个虚做账 会有问题的
但是有个问题是只有贷方应付账款余额的期初数。我不知道怎么去冲销
你好; 你原来分录怎么挂的借方 就去对应冲借贷方负数