您好,这个具体是什么成本的库存商品吗。

老师,请问下,收到100万专票,我不想当月全部抵扣,可以先入60万的账,40万放下个月吗?还是要全部入账,先代抵扣进项税额?
请问老师勾选进项的时候一张票可以只抵扣一部分吗?那剩下的税额下个月还能继续抵扣吗
老师,请问下,我收到了成本发票,可以先抵扣进项税额吗,成本部分等下个月再入账?
老师,请问下,我100成本发票,可以先抵扣6元进项税额吗,剩余94成本部分下个月再入账?
老师,收到一张进项票税额很大,可以本月抵一部分,剩余部分等下个月再抵吗?
老师,年底未分配利润年底转资本公积需要给股东缴纳个人所得税吗?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
没有库存,我们现代服务的,信息服务,成本有点多,想先不入成本,但是又想抵扣销项税额
如果这个成本多的话,你可以先计入到预付账款,然后到明年的时候再摊销,计入到费用。
那进项税额部分能先抵扣吗?
进项税额倒是可以先抵扣的。