你好,不可以扣除了。
现在取得18年的成本票,成本肯定不能扣除了?进账可以抵扣吗?
收到以前年度的发票,17,18年的,进账可以扣除吗? 成本是不是不可以扣除了?
老师,收到以前年度的发票,17,18年的,进账可以扣除吗? 成本是不是不可以扣除了?
老师,今年暂估的成本,发票次年汇缴前收到,可以税前扣除吗?该怎么做账?发票日期是次年的,可以吗?
(1)取得以前年度暂估成本费用的发票,可以追溯到发生年度扣除,但追补期不得超过5年; (2)如追补年度企业所得税应纳税款不足抵扣的,可以向以后年度递延抵扣或申请退税。 比如2022年取得2020年暂估的发票,那2022年都已经缴税了,还咋扣除?
公司给财务转钱 写的备用金 后面用发票冲还是 还回去
我们给甲方做的消防改造工程,开票可以开 建筑服务*工程服务吗一般纳税人 9个点的
老师您好,持有待售资产是账面价值与公允价值减去出售费用后孰低计量。我记得还有一个是孰高计量。老师,是哪个呀
租赁激励在租赁付款额中扣除,怎么直接从使用权资产里扣,那租赁负债不就没变?
老师商誉1000是怎么算出来的?
老师,快递物流公司为客户运输的同时,如果为客户也提供了物流辅助服务,那这部分物流辅助服务费也属于快递公司的收入吗
2×24 年,甲公司实现利润总额210 万元,包括:2×24 年收到的国债利息收入10 万元,因违反环保法规被环保部门处以罚款20 万元。甲公司2×24 年初递延所得税负债余额为20 万元,年末余额为25 万元,上述递延所得税负债均产生于固定资产账面价值与计税基础的差异。甲公司适用的所得税税率为25%。不考虑其他因素,甲公司2×24 年的所得税费用为,老师,这道题怎么做?
你好,老师,每季度交的房产税不是按这个原值计算的吗?怎么还要除以4
老师之前报关出口的单子开进来的专票 现在退不了税了 那这票可以用来抵内销的吧
老师,请问辣椒籽开发票的大类属于什么?
进账可以抵扣吗
你好,之前的不可以抵扣。
进项税也不可以抵扣?有政策吗?
同学,那你在你的增值税发票系统里面是否能够找到这张票呢?
可以找到的,才开具出来,但是费用是之前发生的
你的意思是这个发票的时间是现在不是1718年对吧?那就可以抵扣的。