你好,那你就按照935计提
老师,你好!请问可供分配的利润是指企业当期实现的净利润+年初未分配利润+其他转入,这里的年初未分配利润如果是10万元和今年净利润50万元加在一起来计提盈余公积10%,也就是6万元吗?去年不是已经提取完剩下来10万元吗?还要加在今年再计提一次吗?其他转入是指什么呢?
老师你好,我想问一下如果公司以前有利润,都没有计提公益金,现在想要计提,能否在现在的未分配利润基础上计提呢?未分配利润总额是900万,今年本年利润是35万,能否按935万计提呢?
老师你好,问一下账面上挂了以前年度计提的法定盈余公积,没有结转,我现在可以结转吗?以前做的 借:利润分配-提取法定盈余公积 210652.9 贷:盈余公积-法定盈余公积 210652.9 我现在能否这样结转呢? 借:利润分配-未分配利润 210652.9 贷:利润分配-提取法定盈余公积210652.9
2021年底,股东要分钱、内账处理、无需提取盈余公积之类的、目前看账上有70万,股份们要把60万给分了,我做的是计提利润分配-应付利润,贷应付利润,支付时,借应付利润,贷现金,现在年结的时候是不是要借利润分配-未分配利润,贷,利润分配-应付利润啊、本年利润已经结转
老师,公司2018年成立,到2022年底购进固定资产7000多万,之前会计一直没提折旧,我现在补提折旧,2023年折旧直接计入管理费用,2022年前的只能计入未分配利润,大约有2500万,大部分没有发票,这么计提完2023年未分配利润出现负数2300万,而2023年期初未分配利润是1100万,然后我怎么处理?
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
老师,我们是生产加工企业,今收到6个点的危废处置费要做什么科目入账
比如开银承200万存保证金账户,百分之50%银行存款出,百分之50%贷款,如何做分录
个税上个月超过了5000需要缴税,但是不缴纳,年度不超过就行了吧?
老师 工会经费回拨 是 借银行存款 贷管理费用 吗
老师,请问增值税申报表的附列1附列2我在哪个位置能查的到,我进税务局网不知道在哪里查?我们已经申报了
怎么看24年税务师课件视频
老师,员工日常公务上班的交通费用,公司报销的,怎么做账
计提比率呢?
提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金