你好,应该是卖出的那一部分的协议价格。

老师,这个题的第三题按照协议价的百分之五收取手续费,是根据卖出的那一部分的协议价收取还是根据全部协议价收取?
老师,请问股东转让股权,比如他的投资部分是实收资本50万,然后他要转让给第三方,根据转让协议要价60万,第三方打入公司账户60万,然后股东可以依据协议直接从账户上划走60万哈,进入账户的50万是实收资本,那么另外10万我怎么挂?还是说股东实收资本只有50万只能转50万
老师,物业公司现在要把已经做入收入的地面停车费拿出来一部分给业主,这个是根据协议的比例把收入调出来是吗?那物业公司做账的话依据这份协议就可以把收入冲红了是吗?那转出入的这部分是不含税的吧,这部分的钱,业主委员会需要开什么发票给物业公司吗?
老师您好,我们跟甲方签了个委托运营协议,甲方收客户的钱,然后转给我们,我们这边跟商户签了委托代销协议,我们这边收到甲方的钱以后需要把商户的协议成本价转给商户,中间有一部分差额是我们的收入,但是甲方收到客户的钱要全额确认收入,然后我们需要给甲方开代运营服务费的发票,我们这边是不是也需要按开票金额确认收入
老师我们是物业公司,收取水费是差额征收,根据收取的水费(当月预收款全部结转收入),还有供水公司收取的水费成本以及我们差价售卖的水费,倒退用水量,我们核算时需要扣除开具专票的部分吗,就是收水费10000,开专票500,按照9500根据水费售价6.6,成本6.05,核算用水量9500/6.6=1439.39,可扣除成本是1439.39*6.05=8708.31,实际应纳税所得额是10000-8708.31对吗老师,我就是纠结核算时那个专票500要扣除吗
老师,分公司还是子公司需要做合并报表?
递延收益最终计入什么报表科目?
环卫垃圾桶收费5000元,4年使用费,给财政局监制的收据能作为凭据入会计凭证吗? 所得税中是否可以扣除?
您好老师,有个员工之前上社保了报个税工资的时候没有把个人缴纳社保的金额扣除,这个月报个税时能把前面没扣除的社保数补扣除吗,怎么操作呢
当年错账采用什么方法?具体怎么操作
老师,11月社保费还没交,11月工资申报里个人承担的社保部分要不要填,因为公司资金周转问题可能要等这个月才能交,不填到时候他们发工资会按月把当月社保个人部分扣除的
要是根据手里发票,这个怎么算啊老师,
老师2022年做的主营业务成本84万,现在2025年对方开了红冲发票3万调减了成本。我的分录应该怎么做?
退回来的税从哪打印凭证呢?
我们在阿里销售,找物流帮忙发货,如果没有报关单是没有办法退税吗
正常要卖出,完成了合同义务,我们才给手续费呀。
那老师这个第四问怎么做分录呢
你反冲收入成本就可以啦
之前结转了收入成本,现在都反冲回去就OK
借主营业务收入20 应交税费2.6 贷应收账款22.6
借库存商品12 贷主营业务成本12
第四问最后一句话不做任何处理吗
借应付账款203.4 贷应付票据203.4
这个题是做甲公司的而且这个题是甲收到商业票据
抱歉,最后一个分录改为: 借应收账款203.4 贷应收票据203.4
不应该是借应收票据贷应收账款吗
没错,绕晕了,你这样是对的,我弄反了。
那老师这个题的资产负债表的应交税费怎么算
表头11月30的还加进来吗
这边只涉及到增值税,把每道题的进项销项算出来。
表头11月30还加进来吗
对的,结合11月30号初的数据。
那个11月30日应交税费的余额100万元是怎么整也没说进项也没说销项
我的意思是算出1-4小题所有的应交增值税发生额,然后加上期初的应交税费100万,就是期末的应交税费。
希望能帮到你,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢!