你好,应该是卖出的那一部分的协议价格。

老师,这个题的第三题按照协议价的百分之五收取手续费,是根据卖出的那一部分的协议价收取还是根据全部协议价收取?
老师,请问股东转让股权,比如他的投资部分是实收资本50万,然后他要转让给第三方,根据转让协议要价60万,第三方打入公司账户60万,然后股东可以依据协议直接从账户上划走60万哈,进入账户的50万是实收资本,那么另外10万我怎么挂?还是说股东实收资本只有50万只能转50万
老师,物业公司现在要把已经做入收入的地面停车费拿出来一部分给业主,这个是根据协议的比例把收入调出来是吗?那物业公司做账的话依据这份协议就可以把收入冲红了是吗?那转出入的这部分是不含税的吧,这部分的钱,业主委员会需要开什么发票给物业公司吗?
A公司是车床生产企业,其生产的车床由代理商销售,每台车床的不含税销售价格 为50 000元,代理手续费为每台1 000元。A公司在和代理商签订合同时,有以下两种方案可供选择。 方案一:代理商收取手续费,即代理商根据所销售车床的数量,向A公司收取手续费。 方案二:A公司和代理商签订协议,代理商按照合同价收取所代销的货款,车床实际售价由代理商在A公司确定的价格范围内自主决定,实际售价与合同价的差额归代理方所有。 要求:试比较两种方案下A公司的税收负担情况。
请教:我们是旅游公司,运营旅游景区也包括了旅游服务等。问题1、我们景区有一部分是农民的耕地,定期还在发放补助款,像这样的要交耕地税吗?是不是要和专管员沟通并丈量土地之类的?问题2、其他部分是国家立项的公园,早就修建完毕了,现在交给我们管理运营的,刚刚起步,那像这个情况又该如何确定税种呢?问题3、我们把景区内运营项目通过协议包出去,协议中约定不收取租金及管理费用,最终以收入百分比留取收入后返还经营户,这种情况我们是不是也要缴纳印花税,能差额征收吗?问题4景区内销售的文创产品纪念品是不是要按照买卖合同缴纳印花税呢?
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
试岗三天只有120元一天的工作要去吗,试岗通过了才按试用期
跟着咱4.27号的课程,学完后,能系统做账和报税么?我零基础,刚到这个陌生的领域,很害怕
零基础能学会做账和报税么?能看懂报表么?多久可以上手?
酒店业有差额计税,简易计税么
26年冲销了去年的一笔费用,虽然第一季度公司亏损,但是未分配利润比起初却大了,这会引起税务风险吗?我如果将以前的其他应收款计入以前年度损益调整,然后再到未分配利润,请问这样可以吗?
代账公司交接来的科目余额表,银行存款贷方余额,关键还是25年2月的,一直到现在没有账目,现在需要补账,这个怎么弄呢
正常要卖出,完成了合同义务,我们才给手续费呀。
那老师这个第四问怎么做分录呢
你反冲收入成本就可以啦
之前结转了收入成本,现在都反冲回去就OK
借主营业务收入20 应交税费2.6 贷应收账款22.6
借库存商品12 贷主营业务成本12
第四问最后一句话不做任何处理吗
借应付账款203.4 贷应付票据203.4
这个题是做甲公司的而且这个题是甲收到商业票据
抱歉,最后一个分录改为: 借应收账款203.4 贷应收票据203.4
不应该是借应收票据贷应收账款吗
没错,绕晕了,你这样是对的,我弄反了。
那老师这个题的资产负债表的应交税费怎么算
表头11月30的还加进来吗
这边只涉及到增值税,把每道题的进项销项算出来。
表头11月30还加进来吗
对的,结合11月30号初的数据。
那个11月30日应交税费的余额100万元是怎么整也没说进项也没说销项
我的意思是算出1-4小题所有的应交增值税发生额,然后加上期初的应交税费100万,就是期末的应交税费。
希望能帮到你,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢!