借制造费用12000 贷银行存款 借生产成本27000 制造费用1800 贷银行存款
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
借制造费用360000/12=30000 贷待摊费用 借生产成本 54720 制造费用13680 贷应付职工薪酬 借制造费用60000 贷累计折旧 借生产成本240000 制造费用12000 贷原材料252000
在产品按所耗原材料费用 本月月初在产品为600件,月初在产品成本为24000元;本月投产甲产品6000件 本月材料240000 人工54720 制造费用12000%2B1800%2B30000%2B13680%2B60000%2B12000=129480 材料分配率=(24000%2B240000)/(5400%2B1200)=40 在产品成本=1200*40=48000 完工成本(倒挤)=24000%2B240000%2B54720%2B129480-48000=400200
你好,我想问一下财产保险费为什么是计制造费用不是管理费用
你好,直接用于产品生产的27000的水电费为什么不计入完工产品成本
题目给的不明确 按题目大环境 直接记入制造费用了 包括的27000 数字汇总时 落下了
老师,还是不太明白所以意思是本月制造费用129480应该应该再加上27000吗
27000燃料动力是直接用于产品成本 直接通过“生产成本”核算 本月材料本月材料240000 燃料动力27000 人工54720 制造费用129480
好的谢谢,那最后完工产品成本也应该加上27000对吧
嗯嗯是的 应该加上27000
另外车间一般耗用的原材料是不是不能计入“在产品”成本
不能 通过制造费用的
好的谢谢老师
不客气的 学习愉快