这个多出的三元钱记入到营业外收入

对方给开的发票比我们对账多了3元,怎么处理
老师,对方给我们的发票多开了了,这个账务应该怎么处理啊
老师,我想问下比如我们公司给对方开票开了1400,然后对方给我们付款付了1800,多付400,这种情况怎么处理
代给对方开发票,对方再开发票给我们,账务怎么处理
老师,我们付了5000元,对方开了1万发票给我们,相当于对方开票开多了5000,那我入账的时候怎么入呀,对方多开的5000应该怎么入账
老师好,信用信息公示系统中的资产状况信息中,纳税总额包括不包括车船税?
老师好,信用信息公示系统只填写“多报合一”年报填报就可以了,对吗?
老师问一下,这个新公司法下的注册资本问题,营业执照公司目前注册资本100万,账户上有600万,怎么调整合适,但是名义上资产有1000多万
这个月纳税1万,刚拿到发票进行抵扣,进项额是不是要下个月才能抵扣?
老师,样品未报关未收费但运费收费了账务怎么处?
老师您好,请问财务费用调增,是在a105000表的18行填吗
老师,你好,我在外省有工程,请工人搞绿化种植维护,开票大类是什么,谢谢
老师,加税点回本的这种情况是怎么操作的,比如本来我是销售5万元的货物,正常税率13%。但现在我们比如要求加税点2%,这怎么操作?怎么开发票
其他应付太多了怎么减少其他应付
老师,我想问一下,比如我挂靠甲公司,由甲公司和中交签合同,,甲公司开票给中交代发工人工资,一般结算时,我们需要开票给甲公司吗,那甲公司一般是怎么做账的,他们不需要发票做成本,是直接用工人工资做成本吗
少了就在营业外支出嘛?借什么贷什么
对,没错,这个差额用营业外收支调整就可以。
分录需要借什么贷什么呀
借管理费用13 贷银行存款10 营业外收入3
是我们供货商的,他给我开的发票金额比对账供货金额多3.1元,我怎么入账
把管理费用换成库存商品就可以了。
发票金额不用去管了嘛
按照发票金额去做,然后少付的部分就进入营业外收入。
如果我原材料是800元,供货商给开票是803元 我是借原材料金额多少,贷应付账款金额多少
原材料的金额803,应付账款800。
发票金额怎么体现
原材料03,应付账款800。营业外收入3
原材料的金额是803元的