这个多出的三元钱记入到营业外收入

对方给开的发票比我们对账多了3元,怎么处理
老师,对方给我们的发票多开了了,这个账务应该怎么处理啊
老师,我想问下比如我们公司给对方开票开了1400,然后对方给我们付款付了1800,多付400,这种情况怎么处理
代给对方开发票,对方再开发票给我们,账务怎么处理
老师,我们付了5000元,对方开了1万发票给我们,相当于对方开票开多了5000,那我入账的时候怎么入呀,对方多开的5000应该怎么入账
老师,银行电子承兑汇票是自动到账吗
老师您好:北京进税务登记的事那个地方,电子税务局找不到呢
老师您好,小微企业开服务费专票开给服务公司一般纳税人,是不是1%税率
小企业会计准则,一般纳税人,汇算清缴企业所得税年度申报表,今年缴纳的上年度的房产税和土地使用增值税,上年未做计提,今年需要做未分配利润调整?如果调整了汇算清缴时需要调整哪里吗?,如果不调整,可以入到今年的税费及附加吗?
合作社收到政府产业链扶持项目补助记哪个科目
老板让做假合同,后续估计要虚开发票 这种事一般怎么处理比较合适 我肯定是拒绝的,但是吧毕竟是老板,要在这里上班的。
老师,请问现在上班是不是情绪内耗会比较严重?
老师,一车两销售公司放一辆电车在我们公司给予我们使用,当帮他们宣传,那员工用这辆车出去办理业务充电产生的费用可以开公司发票然后报销吗?还有怎么确认员工开的发票金额是用在这辆车上的?
电子税务局,自然人代开,电脑端操作
暂估的人工工资 年末怎么冲
少了就在营业外支出嘛?借什么贷什么
对,没错,这个差额用营业外收支调整就可以。
分录需要借什么贷什么呀
借管理费用13 贷银行存款10 营业外收入3
是我们供货商的,他给我开的发票金额比对账供货金额多3.1元,我怎么入账
把管理费用换成库存商品就可以了。
发票金额不用去管了嘛
按照发票金额去做,然后少付的部分就进入营业外收入。
如果我原材料是800元,供货商给开票是803元 我是借原材料金额多少,贷应付账款金额多少
原材料的金额803,应付账款800。
发票金额怎么体现
原材料03,应付账款800。营业外收入3
原材料的金额是803元的