这个多出的三元钱记入到营业外收入

我们20年7月给对方开了3张10万元版的专票,对方未抵扣,现在退回给我们,我们该怎么处理?
老师!我们采购原材料对公转了27900给对方,对方发票开来是27792,发票开过来金额比转账的少了108元,像这样该怎么处理呢
对方给开的发票比我们对账多了3元,怎么处理
老师,对方给我们的发票多开了了,这个账务应该怎么处理啊
对方开的发票比我公户转的账多了0.32元,这个怎么处理?
应付账款借方重分类为预付账款怎么做账
你好老师,火车票计算抵扣这个重复申报了咋办啊,就是22年3月填了一次,申报了,22年8月申报增值税的时候又填了一次,这个重复的咋处理啊
将应收账款贷方重分类为合同负债,怎么写分录?
老师销售鲜猪肉个体户小规模如何开具发票是开免税还是1个点的税率
老师您好。小规模纳税人开具专票普票,都要价税分离;取得专票普票,都要价税合计。一般纳税人开具专票普票,都有价税分离;取得专票价税分离,取得普票价税合计。对吗?
请问会计账簿中总账是不是没有什么作用,因为明细账更清楚
收到政府专项资金 收款 和对应支付专项支出应该怎么做账呢
老师,请问贷款利息发票可以开专票吗
公司下面有好几个工厂,我们组织了技能大赛,买了一些物料花了1万多元,这个应该记到什么费用里
个人出租住房给公司开票要交些什么税
少了就在营业外支出嘛?借什么贷什么
对,没错,这个差额用营业外收支调整就可以。
分录需要借什么贷什么呀
借管理费用13 贷银行存款10 营业外收入3
是我们供货商的,他给我开的发票金额比对账供货金额多3.1元,我怎么入账
把管理费用换成库存商品就可以了。
发票金额不用去管了嘛
按照发票金额去做,然后少付的部分就进入营业外收入。
如果我原材料是800元,供货商给开票是803元 我是借原材料金额多少,贷应付账款金额多少
原材料的金额803,应付账款800。
发票金额怎么体现
原材料03,应付账款800。营业外收入3
原材料的金额是803元的