同学,你好 最好公对公转账
老师,我们防水公司跟建筑公司签订防水承包合同,是包工包料,因为我们是小规模纳税人不可以抵扣,建筑方说把防水的材料发票直接开给他们,款项也由他们直接支付,这样我们是不是还要跟建筑公司重新签订一份他们直接采购材料的补充合同就可以了,要是建筑公司不愿意再跟我们签一份协议,是不是不能把材料的发票直接开给建筑公司,假如,材料发票直接开给建筑公司,我们公司是不是可以开成劳务费的发票?
老师好!开发商与建筑公司签订工程合同,但是中途将材料款直接从房地产公司账户转入了材料商公司账户,没有经过建筑公司,这对建筑公司后期有什么影响吗?
老师,建筑公司几千元的材料款发票可以不公对公转账直接现金支付吗?
老师,我在建筑公司的一个项目部,项目部没有账户,只有现金备用金,平常采购零星材料几千元都是用现金付的,这样可不可以呀
房产开发商写了500万借据,借建筑公司的款用于支付材料和工人工资,建筑公司直接公户转入材料商公户和工人工资专户,建筑公司账务如何处理呢?要体现有500万借款!
这个权限怎么弄,怎么解决?
老师:甲建筑公司给乙公司开具15万发票,还要承担15万的10%的费用,这个税金也让甲公司承担。那么开始金额是不是:15万+(15万+15万*10%)*9%。这样算对吗?
老师晚上好,个体工商户第二季度共销售322777.11,增值税,以及附加税怎么核算呢
7月5号今天晚上没有直播课吗
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
如果现金支付不公对公转账会有什么风险吗
同学,你好 会被认为有虚构成本费用的风险
几千元不公对公转账会不会涉嫌虚开发票
同学,你好 可能涉及