你好! 是收入还是成本费用? 收入的话,款已付,12月可以计入预收账款,1月开票入账没问题。 成本费用的话,款已付,成本如果已经入账,收到发票附到后面也是可以的,成本没入,1月入账也可以。
给客户打款材料款,12月份打款,需要21年1月开发票,这种怎么处理?能算做12年的业务?能直接入在20年?怎么做分录呢
12月发生的业务,款已支付,因业务员疏忽,发票开在次年1月份,我可以将12月的发票1月份入账么?这种情况怎么处理比较好?谢谢
老师,交电费需要计提吗?比如11月的电费,12月1号交费的,马上取得发票,这笔付款业务应该是记到12月份的,但是电费的发生时间又是11月,账务处理要怎么做比较好呢
老师您好,12月份签署合同项目服务,已经完成,但客户1月开给我们发票,付款也在1月份,类似这种情况可以在12月份进行暂估成本吗,谢谢
老师您好,22年7月一批配件已开票入账,10月份业务员和供应商都糊涂了又开了一次发票入账,现在12月份才发现,之前的都已经入账装订成册,请问12月应该如何做账务处理?谢谢
老师 请问现在25年(还未做24年汇算清缴),发现23年费用有误,漏记20w费用,如何做会计处理。分录以及如何申报
用黄笔圈的这个,无形资产的摊销是 960000➗8➗12✖️6=10000 对吗
你好,老师,请问下这个人所得税,自已申报和公司申报,有啥区别
老师,您好!我们是白酒经销商,每个月会与厂家核销几笔费用,核销完后款项并不是直接打给我们,而是划入他们的终端里面,下次我们在终端里面下单购货时直接抵扣,请问这个该怎么做账?
固定资产处置了 累计折旧小于本年折旧,那汇算清缴的时候,需要把原值和折旧加回去吗?
老师,1月支付的费用,做了长期待摊分录,可以在1月做摊销吗?
老师,城镇土地使用税计税依据是什么来的
老师,请问我这样做对吗,感觉做错了
老师,这题A选项不应该是其他应收款吗
老师,新版电子税务局里面,怎么查去年一整年交了多少税款?就是工商年报里面的应纳税总额要在电子税务局里面怎么快速统计?
收入。之前一直做其他应收- A公司。12月的业务,发票开在1月,能在12月确认收入么?
发票开在1月份,我12月做借:其他应收 贷:其他业务收入 行不行?
这样子也是可以的,你1月开票,一月报税是可以的。