你好,电子税务局,我要办税发票管理,票种认定在这里面增加上专票的就可以。

老师好,一家企业有电子普票发票和普通发票,要想申请专票的话,在电子税务局的具体操作步骤是怎样的?谢谢
老师好,企业在网上申领发票,具体操作流程怎样的?是不是要在开发票的界面操作一下,然后再在电子税务局的界面再操作一下呢? 谢谢
老师好,一般纳税人公司注销,领的电子专票和电子普通发票要全部作废,请问在开票软件里面点哪个啊?谢谢!
老师好,在电子税务局里申领发票是从哪里进去呀。怎么的操作步骤呀,新手,希望讲解,谢谢
老师好,想要增加发票票种应该怎么做呢,之前在电子税务局上做票种核定的时候核定的2016版增值税普票,增值税电子专票和电子普票,我想要增加纸质版专票,该怎么操作
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?退回——借:银行4500,贷:所得税费用4500,不要通过以前年度损益这个科目,这边做适合吗?麻烦老师会计分录
老师,为什么发票总金额180万,开的票十红字票十剩余票不等于180万呢(朴老师)
老师就是工会反还给我们的钱是怎么做账的?
安置残疾人就业的单位,年度汇算清缴怎么填报这一块的加计扣除
老师你好,烟草补贴的固定资产进项税可以抵扣吗?
发票红冲 为什么要购买方确认是怎么回事呢?
想问下 之前会计做账的时候有应付职工薪酬的余额 我现在正常申报个税 不做计提,支付工资的时候用之前的余额 可以吗
老师好,公司成科技型中小企业一定会查账吗?
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下?分录:退回的分录是借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整,贷:利润分配一未分配利润。这个分录没体现出所得税费用这个科目,感觉怪怪的,不应该也要体现出所得税费用这个吗?借:银行4500。贷:所得税费用4500,不是这样做吗?不用过渡“所得税费用”这个科目吗?
老师,金蝶账套里指现金流量表的时候,假设我9月份没有指,后面几个月份都指完了有,现在我要把9月份的指进去,请问后面几个月需要重新指吗,还是重新取数里可以了?