你好 ; 1. 借原材料;贷银行存款 2; 借生产成本贷原材料 ; 借库存商品贷生产成本 ; 借 银行存款 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税
(1)向农民收购小麦20吨收购凭证上注明价款20,000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费加税合计904元,取得增值税专用发票; (2)从某县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,支付价税合计款4120元; (3)将以前购入的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25,000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户; (4)生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明销售额120,000元; (5)上个月向农民收购的小米因管理不善在仓库中发生糜烂,账面成本4520元,在收购该批小米时,食品厂向农民开具了收购凭证;
农业小规模企业,本月从农民手收购玉米50吨,每吨2300元,款已付没开收购发票,本月销售19吨,每吨2800元,本月电费40000元,咋做账
农业小规模企业,本月从农民手中收购玉米50吨,每吨2300元,款已付,玉米验收入库。但收购发票未开。收购玉米加工成玉米压片,本月销售10吨,每吨2800元,电费40000元,会计分录咋做,请老师帮忙。
农业小规模纳税人,本月从农民手中收购玉米,加工成玉米压片,收购玉米50吨,每吨2200元,玉米验收入库,款已付。发票未开。加工玉米压片电费40000元,工资10000元,本月销售10吨压片,每吨2800元,分录咋做,请老师帮忙解答
某食品加工厂为增值税一般纳税人。2018年9月发生下列业务。(1)从某小规模纳税人处购入小工具一-批,取得税务机关代开的增值税专用发票,支付价税合计4120元。(2)将以前 购入的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,将2吨玉米渣无偿赠送客户。(3)生产饼干销售,开具增值税专用发票上注明销售额12万元。(4) 上月向农民收购的小米,因保管不善在仓库中发生霉烂,账面成本4520元,在收购该批小米时,食品厂向农民开具了收购凭证。计算该食品加工厂当期应缴纳的增值税税额。
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
农业免税销售:借:银行存款。 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-免税收入,这样对吗
你好 ; 如果免税的话直接做 1. 借原材料;贷银行存款 2; 借生产成本贷原材料 ; 借库存商品贷生产成本 ; 借 银行存款 贷主营业务收入-免税收入