你好; 房租 借长期待摊费用贷银行存款 ; 按月分摊 :借管理费用-租赁费贷长期待摊费用 工程款 具体是什么业务发生的
老师好,我酒店楼层改造一层楼,按合同10个月将款付完, 借:在建工程 应缴税费 贷:银行存款 现款已付完,怎么做会计分录?可以做长期待摊吗 借:长期待摊 贷:在建工程
房租摊销需要记到长期待摊费用吗,要怎么做分录
为什么都说长期待摊费用,如果几年都亏损的话,选择分三年摊销比较合适?原因是什么
销售部装修费做在长期待摊费用,怎么做分录?次月开始摊吗?按几年摊?
房租做长期待摊分录怎么做,工程款摊销按几年摊比较合适
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
工程款就是租来的办公楼进行改造装修产生的
房租付款的时候已经做了 借 预付账款 贷 银行存款
摊销是从付款后次月摊销还是当月。还是以收到发票的时间呢
你好; 这个一般按3年来分摊
后面两个问题也请回复一下
你好; 摊销工程款 次月开始分摊 。房租是在 租期开始的那个月开始 分摊
这些发票还能进行抵扣么
你好; 可以抵扣的。 是的
那做摊销的时候这个税额写在哪儿
你好; 税额在收到发票做长摊的时候 就做 比如借长期待摊费用 ;进项税 贷 银行存款 ; 你这个是专票吗