您好 21年开出去的发票信息错误22年要求退回重开可以的 做一份相同的红字分录跟蓝字分录就好了
21年开出去的发票信息错误22年要求退回重开可以吗,要怎么做账
去年员工报销的加油费,发票抬头开具错误,今年退回重新开了,怎么做账
出口退税进项发票开错了,已认证,税局中发票已稽核,退税中税局要求重新开,怎么作废发票 是只要做了进项发票信息凭证回退,对方就可以红冲发票吗
22开回来的发票 24年发现发票错误 又在24年重新开一张发票 22年账务已经做了 怎么办?
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
正常做账就好了,不需要做到以前年度损益调整里面调整未分配利润吧
是的 正常做账就好了,不需要做到以前年度损益调整里面调整未分配利润