你好; 你现在应付账款是什么数据 。是正数还是负数
你好,请问在录入期初余额时,这个客户是应付账款的贷方,余额方向默认贷方改不了,是把它登记到预付账款科目下吗
老师,年初建账,预付账款借方余额可以在建账时候不建预付账款科目,直接是应付账款借方可以吗? 建账时候期初余额怎么把应付账款调成借方?
老师想问下应付账款科目用了核算项目,我可以用应付账款借方余额表示预付的账款吗?如果可的话,应付账款期初录入期初数据的时候方向怎么调成借方?
老师,问一下,预付账款这个科目,调账时,可以用借方红字吗? 比如,我前期,有个业务,我再充值时,借方:预付账款 贷方:银行存款,再退回钱时,我可以向如下这么写吗?借方:银行存款 借方:预付账款(红字)
老师,您好!填资产负债表,表中的应付账款,可以根据科目余额表填报吗? 应付账款是应付帐款的贷方余额+预付账款的贷方余额,但是我的科目余额表中的预付账款的余额在借方,该怎么算
请问老师,我们是民营医院,之前年度收入是免税的,今年税务说有的收入不符合免税条件,需要交税,补交了增值税和附加税,这笔分录应该怎么做呢
个体户只有开出去,没有进来的票正常吗
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
年初建账实际预付账款借方2620 想用应付账款借方2620表示也可以对吧,现在我想录入应付账款借方2620
你好; 应付账款你们系统设置的时候 就是贷方的 ; 所以你只能 对应的 负债表里面去 重分类 。 你 录入就正常录入即可