同学您好。 这个是政府补助,且是与资产相关的政府补助。 收到款项计入递延收益,等购买设备,在设备收益期间计入损益。
请问老师,建筑业中的材料购买业务,实际付款的金额少于增值税专票的金额,会计分录怎么处理?是先按照正常的票面金额分别确认成本和进项税额,再做一笔分录,将少付的金额做营业外支出,同时将对应的进项税额做转出吗?如果这样处理不对,麻烦老师给讲讲应该怎么处理,谢谢
老师,对于企业收到的省科技成果转化资金(用途是给企业购买设备),所得税应该怎么处理?会计处理应怎么处理?
老师,21年企业所得税汇算的时候,营业外收入如果有政府补助资金,这个资金实际用来购买原材料了,报企业所得税填表的时候应该怎么处理?
老师,我们企业是一家高新技术企业,请问如果收到的政府补助是不征税收入,该怎么做账务处理,对应的成本需要转出来吗?
企业以前年度把资产配套设施(本应该入资产价值)费用化处理,现在自查发现后,补缴了那一部分本应该资产化处置但是确在当时费用化处理的企业所得税,现阶段缴纳完企业所得税后,我的固定资产原值是增加的,还有资产折旧值也是增加的(缴纳企业所得税时,我已经按把费用化处理的那部分给资产化折旧后的值缴纳的,)但是现在我的资产原值和折旧值对不上,需要怎么处理
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?