您好 借:制造费用5000 借:管理费用 1000 贷:累计折旧 6000
企业本月计提固定资产折旧25000元,其中生产车间使用的固定资产计提折旧20000元,企业管理部门使用的固定资产计提折旧5000元。
计提本月固定资产折旧费80000元,其中车间使用固定资产折旧50000元,厂部管理管理部门使用固定资产折旧30000元
31日,计提本月固定资产折旧费80000元,其中车间使用固定资产折旧50000元,厂部管理部门使用固定资产折旧30000元
期末计提固定资产折旧费6000元,其中:车间生产产品的固定资产计提5000元,厂部管理部门使用的固定资产计提1000元
提取固定资产折旧25000元。其中生产车间使用的固定资产折旧2万元,行政管理部门使用的固定资产折旧5000元。(会计分录)。
老师,我们办理注销的时候,还有未抵扣的进项税,怎么做账
收到个人退回的伙食补贴会计分录借:银行存款、贷:管理费用-福利费。还是冲减其他科目
老师,这样记分录能行吗?意思是和这个公司的购进和销售抵消了是吗
贷款利息降了,扣款的利息怎么算的
工资申报报错月份怎么调过来啊,应报上上月应发,都报的上月工资
销了一批货物 并且已开票入账了,后面复盘说这批货物送给客户的,款不收回来的。请问老师,应收而不收回来的款入账什么科目?需要缴纳什么税?
老师,我现在接手一般纳税人外账报税,就只需要问代账公司销售及进项吗,还需要什么?
老师,购买的办公楼300万,预计使用月数是多少呢?残值率和残值怎么算?
老师,销售商品了,计提增值税,是不是,应交税费借增值税销项税额,贷应交税费增值税进项税额,和应交税费未交增值税,
老师这笔分录不懂?麻烦解释一下