好看本年利润的科目余额表、余额如果是在贷方的,就是盈利的。

我全年度亏损,但是第四季度盈利结转本期损益时本年利润在贷方20000 那我年末结转本年利润是不是借本年利润20000 贷利润分配未分配利润20000
年末结转本年利润,怎么看是亏损还是盈利?是看12月的损益结转本年利润余额在贷方还是借方吗?
结转本年利润的时候在借方是亏损还是盈利
老师 年末结转本年利润怎么结转 是12月份期间损益结转后 看一看本年利润余额 然后做分录本年利润和未分配吗
年底结转本年利润到利润分配~未分配利润! 这个本年利润的金额是看第四季度结转损益出来的本年利润?还是看科目余额表12月最终的本年利润余额
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
期末余额在借方的应该怎么做结转的分录?
借本年利润负数贷利润分配未分配利润负数。
就是分录里面金额要用负数体现出来?那这个金额是看哪里的
好看本年利润的期末余额。
科目余额表有吗?看科目余额表本年利润的余额。
亏损的可以做分录 借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润吗 这样可以吗?
另外我的利润表未分配利润有期末余额是什么原因,是19年没有结转本年利润吗?就几毛钱
你好,如果你手工做账的可以啊。
你好,利润表的未分配利润就是有余额,他是结转的本年利润,没有余额,并不是说结转的是未分配利润。
是电脑软件做账的,分录可以这么做吗?就是金额是正数
年末是只需要结转本年利润吗?如果企业是盈利的,还需不需要做其他的结转和分录
你好,建议你修改一下,借本年利润负数贷利润分配未分配利润负数。