你好,可以的,可以抵扣的。

有么有那种情况,就是我11月征期忘了抵扣进项,导致税款1000,我们一直没有缴纳,到十二月份征期的时候,我们多抵扣进项,这样留底出来的部分 可以去税局协商 抵减11月份的1000块钱的税款吗
老师您好,我们是一般纳税人 销售大闸蟹的,进货都是从自产自销合作社,他们开给我们的是能抵扣的免税发票,现在存在最后我们进项比销项税额多,产生留抵税,在10月份出现这种情况的时候,电子税务局就发出红色预警,税务局人员让我们出具一系列相关资料来证明情况,后来11月份只能做到增值税交一点,没有再找我们,但是马上12月份,还是出现进项税大于销项税,这种情况怎么办
老师,情况是这样的:11月份有异常凭证出现(进项的票)让做进项税额转出,最后缴税的税额是4187.17元已经报税,还在征期时,分局说解除了,我们又改的报表,于是税款也交了,因为进项税额大于销项税额也产生了留抵,我这应该怎么做分录
老师,我们现在是小规模纳税人,11月份升一般纳税人,就是我们9月份付的货款没要发票,11月份到发票,这种小规模纳税人时付的货款一般纳税人收时到的发票能抵扣进项税吗?还有第二个问题老师试剂过期了记营业外支出能税前扣除吗?
老师我想请教一个问题,我们一般纳税人商贸企业。今年2024年7月份被税务稽查查出要补2022年2023年的无票收入,一共要补30多万的税款。因为一直没交欠税,所以额度被降维每月1000,所以从7月份开始到现在一直没在开票,这个月客户开了100多万的进项发票来,有十几万的进项税额,这十几万的进项税额,我可以认证抵扣吗?然后就有留抵税额,可以抵扣以前的所欠税款吗?这种情况下。留抵税额可以抵扣比以前的税额吗?
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
那是不是得等到期末年底的时候才可以 期末留底 抵减欠缴税款 还是中途都可以去税局办理
你好,你这个月申报的时候在附表二里面有一个留抵抵欠就可以的。