你好,甲方帮乙方代付了工人工资,,乙方 借:应付职工薪酬—工资,贷:其他应付款—甲方

收到“社会保险管理中心”的退款,备注是:稳岗返还。这个要怎么做账?
建筑企业小规模,跨省预缴3个点,小规模正常缴纳享受政策交一个点,具体的分录怎么做?
/:coffee老师,现在我们这边的社保基数是4504元,这个月我们老板的实发工资变成4800元了,那么他的社保基数以后会不会调整成4800元呢?
企业注册资金写的是5000万,一直没有营业做的零申报,是不是需要减资,27年是不是得实缴
账上其他应付款-法人借款 比较多,有没有什么风险??
什么样的企业贷款有优惠政策
老师,凭证断号怎么处理呢
请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好
老师,公司账上有车,这辆车的车位管理费的发票可以入账的是吗?
老师,我们有个合体工商户,好几年没用了,也没有收入,里面的钱老板可以直接取出来吗
后期如何平账呢?
你好,乙方把这个款项支付给甲方了,才可以结平啊
每次开发票时,甲方就把钱扣下去付工人工资了,乙方也不欠甲方钱呀
你好,是乙方给甲方提供了服务?
是的,这是甲方把工程给乙方做,甲方带付了乙方工人工资,怕拖欠工人工资才这么做的。
你好 乙方开具发票的时候 借:应收账款—甲方 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 甲方帮乙方代付了工人工资的时候 借:应付职工薪酬—工资,贷:其他应付款—甲方 收到剩余款项的时候 借:银行存款,其他应付款—甲方 ,贷:应收账款—甲方