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收到三张21年开的发票,已经支付。内容分别是20年员工聚餐费和20年招待外来培训老师餐费,20年招待来我公司考察人员的餐费,每张500元左右,21年年末怎样入账?

2022-01-07 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-07 16:37

你好 ; 你12月 结账了吗 ? 没有结账  的话就补做  ; 要走利润分配去报   

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快账用户4431 追问 2022-01-07 16:42

21年12月正在做账,具体分录是什么?

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齐红老师 解答 2022-01-07 16:47

你好;    那你就做 借利润分配-未分配利润 贷银行存款。  一起来做 ;摘要描述清楚   

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快账用户4431 追问 2022-01-07 17:07

借以前年度损益调整 贷银行存款,借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整

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快账用户4431 追问 2022-01-07 17:07

具体分录不是上面这个么?

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齐红老师 解答 2022-01-07 17:23

 你好;     你是什么准则。小企业会计准则按我写的    

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快账用户4431 追问 2022-01-07 17:42

10月前是小企业准则,现在改为一般企业准则了(税务局说国企要执行这个)

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齐红老师 解答 2022-01-07 17:45

那你就做 借以前年度损益调整 贷银行存款,借利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整  ; 到时影响了所得税还得调整所得税   

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你好 ; 你12月 结账了吗 ? 没有结账  的话就补做  ; 要走利润分配去报   
2022-01-07
你好这个只能计入招待费一部分还有福利,超标你可以让业务找些别的发票来算费用,例如加油、交通、会议
2022-01-28
业务招待费扣除70*60%=42 9500*0.005=47.5纳税调增70-42=28
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2022-12-07
1,外来原始业务1,4,5 2,可以报销,这里属于真实经济业务,滞后报销
2022-05-24
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