你好,无票成本,无法抵扣增值税和企业所得税

无票成本可以抵税吗,老师
老师好!成本票普票可以抵所得税吗?不能抵进项税吗?
那就是进项税额可以抵扣,但是成本无法税前抵扣吗?
无发票只有收据,可以做抵成本吗?
老师,这种票可以抵成本吗
老师,报送年报是按照纳税调整前报还是纳税调整后报呢
老师你好,企业所得税中已计提成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填写
有个公司未报过印花税,她的只有营业账簿印花税,没有收入只有借款需要报上印花税吗
公司历史旧账,挂了其他应付款270万,亏损350万,我能不能做一笔,调掉一点 借:其他应付款270 贷:利润分配-未分配利润270
个人给开具的劳务发票,比如说2000元,是不能作为进项抵扣增值税的,但可以作为成本扣减企业所得税,是吗?
老师,老板问我们行业有什么可以做成本,我们是保险代理,做驾驶员培训这块,我们是技术服务
老师请教一下,电子税务的年度财务报表里没有其他收益这个项目,但是我们有其他收益这个项目,而且汇算清缴的申报表里也有其他收益,这个怎么填呀
实发2万,怎么推算出个税金额,公式是啥
请问6楼立式空调安装费要20多米铜管,预算会要2700元,看要不要加氟,要加氟要另外收费,这个空调是衡阳站搬迁回来的 安装费应该入哪个费用呀
老师,公司有商务卡吗
无票收入要交税吗
你好,无票收入是需要与开具发票收入一样,确认收入缴纳相应税款的
没有发票成本就废了企业,就要交很多税吧老师?
你好,成本没有发票,就会导致需要缴纳很多税款的
那咋办供应商不开发票的时候
你好,无票成本,无法抵扣增值税和企业所得税 汇算清缴的时候,需要做纳税调增处理
老师,调增以后税务局是不是会退税
你好,是调增应纳税所得额,会导致补交税款才是
成本调增不是利润减少了,不是该退税吗
你好,不是成本调增的意思,而是调增了应纳税所得额的意思。 比如利润100万,没有票的成本支出1万,调增之后,应纳税所得额就变成了101万
那不就是之前我利润100万,因为我之前减了1万成本,现在不让减1万那么之前减的1万加回去利润101不是一样的?
你好,没有票的成本,本来就不允许抵扣,你季度申报的时候抵扣了,所以汇算清缴的时候需要调增应纳税所得额啊
还不是把之前抵扣的成本还回去是这意思吗
你好,没有还回去的说法,是因为没有发票最终无法税前扣除。
有点晕,我感觉就是之前抵扣了你少交税了,所以你调整的时候把少交的税补回去
你好,可以按现在这样理解