全年利润总额1300*税率25%缴纳税款
请问老师,我们前两个季度的利润没有超过100万,企业所得税享受了小微企业优惠政策,但是第三个季度利润超过300万,那之前已享受的企业所得税是不是会取消,到汇算清缴的时候要把2021年整年的利润重新核算,按25%的来交
2021年1-9月利润总额200万,享受了小微企业优惠企业所得税税率,现在2021年第四季度已经不满足小微企业标准,2021年全年利润总额1300万,是否全年利润总额1300*税率25%缴纳税款,还是前面200万享受小微政策?
老师请问,当年企业超出小微企业认定标准,所得税按25%缴纳。那来年如果企业利润控制在300万以内或资产总计5000万以内,还是可以按小微企业享受所得税优惠吧?
老师,一般纳税人,小微企业,现在算的是截止22年全年利润总额,是可以享受优惠政策按利润总额的20%缴所得税对吗?
如果A企业在汇算22年所得税时,应纳税所得额超过100万,则不属于小型微利企业,22年企业所得税不享受优惠政策。那么,如果在23年1季度,该公司人员不超过300人,资产总额不超5000万,应纳税所得额为5万,则预缴所得税时,可否享受小型微利企业 所得税优惠。
老师,收到的专票没有单位数量单价,可以用吗
老师您好,请问一下酒店和订房平台之间,收入入账应该包含平台扣点服务费吗
LNG加气站食堂供司机免费用餐的费用计入什么费用,税前扣除标准是什么?
老师 ,您好 有个实操问题怎么也不理解 就是给老板发现金补贴 在发放的时候我看做的凭证是借:库存现金 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 等费用票拿来做的凭证是借:管理费用 -职工福利费 贷:库存现金 怎么看也理解不了 这中间是不是差分录啊
老师,营业执照想注销,一般人,发一下流程
老师,把自己复杂的工作外包了是不是好点?
A投资B公司20万,是B公司的股东,B公司是做直播的,下面有6家店铺,有3家是在A公司下面,但是运营是B 公司的运营,B公司的员工有一些费用报销,这些是发生在A公司下面的店铺,A公司可以直接报销给该员工吗?该员工的关系在B公司,由于该员工不是A公司的员工,如果不能走报销,可以签订个顾问协议,然后走报销吗?
老师您好,我现在科目余额表借方待认证进项税额多了80元,这个数字现在应该怎么调整合适呢
请问,自产自销蔬菜,增值税免税,所得税也免税吗
国外汇来一笔技术服务费,是中国银行,一共100万,先寄来了50万人民币,因为是人民币,所以我想问一下需要给外管局申报么?
全年通算都完全不享受小微企业的优惠了? 那去年所得税就是1300*0.25=325 第四季度应缴纳税款325-前面三个季度已缴纳企业所得税款70=255万元 是这样的思路吧
是的,你的理解是对的。