你好!可以的,可以写一个分录的。
上个月收到几张银行电子承兑汇票后立即背书转出 电子承兑这个月打印了出来 请问老师收到和转出写一个分录可以吗
老师,你好,2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票,我们于2022年1月背书给供应商了,然后,上个月票据到期了,客户没承兑,后面,客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀?
老师你好,B公司收到一张(未到期的)电子银行承兑汇票5万元,出票人是A公司,然后B公司把这张(未到期的)电子银行承兑汇票背书给C公司,请问站在B公司的角度,从收到这张电子银行承兑汇票 到 将汇票背书出去的会计分录应该怎么做?
你好老师,我收到一张电子银行承兑汇票,有背书转让过来的,这个分录怎么写呢,假设A是出票人转给B公司后面转给C公司(我自己公司)
老师,我公司的一个客户给了一张电子银行承兑汇票,这个汇票1月15日是由A背书给了B,1月31日B又背书回给了A,1月15日前面还有几个背书转让的,1月31日后也有几个背书转让,这样的承兑汇票是正常的吗?
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
你好 老师 这几张收到的承兑汇票跟上家无业务往来 是别人个人卡转账买的 没有通过公户 收到这个分录怎么写呢
可以做分录: 借应收票据 贷其他应付款(或库存现金)
没有那么多库存现金 其他应付款是这个个人吗 不是公司员工
可以的,其他应付款是这个个人
老师 是这样吗 借 应收票据 贷其他应付款—个人 借应付账款 贷 应收票据 写一个凭证 原始凭证放打印的电子承兑汇票 还需要放什么
如果有合同,可以把合同附在记账凭证后面
没有合同
个人转个人卡买的 金额也不是汇票金额
那就用打印的电子承兑汇票做附件
老师,只有这个就可以了?怎么证明应付个人款呢
个人卡转账记录打印出来做附件。
老师 是个人转的个人 金额会和汇票金额不一致 以后应该没有风险吧
没事的,摘要注明清楚就可以了
老师,该怎么注明呢 公司购买承兑不合适吧 如果有差额 分录应该是借应收票据 财务费用负数 贷其他应付款 吗
对的,差额记入财务费用科目
摘要该怎么注明呢 这个人跟公司没关系
好的,那就不要特别注明了。
老师 不注明可以吗 个人转个人的转账记录 然后其他公司转过来的承兑汇票 不用证明是给公司买的承兑吗
那就写个委托付款证明。