开票,确认收入与增值税,同时借记应收账款 收款,冲减应收账款

老师 成品下线了 有客户邮件 有报废单出库 最后给粉碎了 也有视频和照片 财务怎么做账把成品数结零呢
老师,我们分公司盈利1254257元,总公司亏损了3000000万,年末如何结转利润分配呀
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,购买设备一台,我们付款30%,对方先给我们开0.3台设备发票,我们本月能正常抵扣吗?剩余发票要次月付款才能开?
申报企业所得税提示您单位申报自营出口收入**与出口报关单(不含委托)出口收入人民币金额**不一致,原因是汇率导致的备注在哪里
老师,对公账户走了工资,但现在人员人员已离职,要不上身份证好号,个税信息采集不了怎么办
我有未抵扣的进项税额,,导致应交税费是负数,这样对吗
老师,23年底审计把老板的其他应付和其他应收相互抵消了,但是我发现其中有笔七万多的在24年1月又支付了,后面老板又有很多其他应收和其他应付,那多抵消的我怎么调整?
公司没什么账务,季度报的时候资产总额可以先填1万元吗
未开票收入怎么结转成本?暂时不知道数量单价
如果科目是预收的话,是不是一预到底,预收货款1.借银行存款贷预收账款。 开票时借:预收账款贷收入、销项税。尾款收入借:银行存款贷预收账款。是不是这样做
是的,一预到底。你的分录是对的