您好 3、固定资产在增加当月就开始计提折旧,而报废当月就不需要计提折旧了。 错误的

固定资产计提折旧,当月增加的从下月开始计提,当月减少的当月仍计提吗
老师,政府会计里,计提固定资产折旧,是当月增加的固定资产当月就计提折旧吗?
判断题 3、固定资产在增加当月就开始计提折旧,而报废当月就不需要计提折旧了。
下列有关政府单位固定资产计提折旧的表述中,正确的有(多选老师,感谢)a.一般应当按月对固定资产计提折旧b.当月增加的固定资产,当月开始计提折旧;当月减少的固定资产,当月不再计提折旧c.提足折旧后,无论能否继续适用,均不再计提折旧d.以名义金额计量的固定资产不应计提折旧
4.关于固定资产折旧,下列说法错误的有()A.当月增加的固定资产,当月计提折旧B.当月减少的固定资产,当月计提折旧C.计提固定资产折旧时,应准确预计其净残值D.提前报废的固定资产,应在申请报废时,按账面价值一次性补提折旧E.暂估入账的固定资产,在实际成本确定后应及时调整原已计提的折旧额。多选
吨位是676.74,每吨是15.7元,如果是9个点的税,是多少
购入原材料,付了款没有进账发票怎么做账
老师,请问下以前会计留下的在建工程,2018和2020年的,如果现在要转到固定资产,要什么手续吗,还是说直接转?
我给客户报价不含税价格为28931.38元,讲好开票加10个点,然后客户转给厂家那边34812.58元钱,,厂家收我也收10个点税点,扣税金3481.258元,现在要给客户退多转的费用,我应该给客户退多少钱?
老师,私车公用开票给公司的话每年7200,要交多少税啊?税率多少?
老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗?那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧?公司给法人发的工资往来不用看吧
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
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