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老师,我想问一下酒店自己宴请客户视同销售,缴纳销项税的会计分录是什么

2022-01-10 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 11:24

同学你好 很高兴为你解答 借:业务招待费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户9218 追问 2022-01-10 11:26

老师,如果我是用的西餐成本,要将西餐成本调拨出去,应该怎么做账。

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:30

你要调拨什么? 没有听懂

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快账用户9218 追问 2022-01-10 11:32

他是在西餐宴请的成本是不是要把他调拨出去,不属于西餐成本。那调拨成本还会进入业务招待费,这样就会重复了

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:47

不影响 这个可以调整 所得税申报时候自己调整

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同学你好 很高兴为你解答 借:业务招待费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2022-01-10
你好,对外销售的价格,借销售费用,贷库存商品应交税费,应交增值税销项,但是你最好把这个库存商品改成主营业务收入,因为你做了这个分录之后,到时候你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
2023-01-06
你好 可以开发票,也可以这个对应做无票收入,根据销售单做
2021-04-19
你好; 算的 ; 你们算销售给 经销商 ;        
2022-05-07
关键是怎么个赠送法呢?
2023-02-09
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