开具发票一栏,填写负数开具的发票一栏,填写正数

请问我上月已经报了无票收入,然后这个月又把无票收入的发票开出来了,那要怎么申报呢
上个月增值税报表报了无票收入,这个月我把票开了,上个月的无票收入,得怎么转出的?
老师,上个月我申报了无票收入 后面客户又要开票了 票开了我要怎么做账呢,什么申报呢,
是上月我申报了未开票收入和税额。然后这个月我把发票已经开掉了。上月未开票收入的金额是116194.71。税额是15105.29。然后这月又申报了未开票收入。金额是139026.56。税18073.4。我在那个表格里面申报的时候,这个金额是怎么填写
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
请问老师,补提以前年度的折旧,在所得税汇算清缴时不用调增吗?
老师被审计单位自家的车位是不是会有不动产权证书?摊销的时候怎么做账?
公司公账付款买的车可以落户法人名下吗
请问老师,单位有一辆车是2023年购入的,但会计是在2024年把这个车的金额和购置税都计入管理费用了,然后2024年汇算清缴的时候把这个车的金额调增了,但是调增的金额没有算购置税,然后在2025年凭证中把购置税和车辆的金额都从管理费用调到了固定资产,还补提了2023和2024年度的折旧,这两项在2025年汇算清缴时需要调增吗?如果调增是不是只调购置税的金额和补提折旧的金额就可以?因为车辆的金额已经在2024年度汇算清缴时调增了!您刚才解答说2025年不需要调增,但是2024年汇算清缴只调了车辆的金额,购置税没有调增,2025年把购置税从管理费用调到固定资产了,管理费用就少了,这个不需要调增吗?还有2025年补提的2023-2024年的折旧不需要调增吗?2024年汇算清缴没有对折旧进行调整
如果是定期定额个体户这个季度没有开发票还需要缴税吗
老师,收到银行利息是在总的利润里面,要交所得税的吧
郭老师,融资租赁利息贴息,谁可以做呢,怎么操作
您好老师,我的小规模公司刚从代账哪里接过来,有一个应收账款有一些客户的的明细,我在快账软件建账是只有输入一个应收账款的总额还是要把每一笔明细都输入,我是从2026年1月份开始建账
老师,我当月红字发票开具一笔跨月价税合计168000元,税额19327.42元,当月蓝字发票开具价税合计4268500元,税额491066.33元,当月进项可抵扣税额470584.72元,算我要交多少税款是用:491066.33-19327.42-470584.72=1154.19元
请问老师,单位有一辆车是2023年购入的,但会计是在2024年把这个车的金额和购置税都计入管理费用了,然后2024年汇算清缴的时候把这个车的金额调增了,但是调增的金额没有算购置税,然后在2025年凭证中把购置税和车辆的金额都从管理费用调到了固定资产,还补提了2023和2024年度的折旧,这两项在2025年汇算清缴时需要调增吗?如果调增是不是只调购置税的金额和补提折旧的金额就可以?因为车辆的金额已经在2024年度汇算清缴时调增了!
又开一张负数发票出来吗
你好不需要开红字发票?
不需要开红字发票。
那是怎么申报啊
你好,无票收入填写负数 开具的发票填写正数,这个不会吗?
之前申报了无票收入,填写的是一个正数。 现在填写负数就可以的,不需要开发票。
就是我之前报了无票收入,现在开票出来了要怎么报才能对的上呢
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。