借其他应付款-以前法人(A) 贷其他应付款-以前法人(B) 借其他应付款-以前法人(B) 贷银行存款

专项扣除1月份没做,2月份可以重新做吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
20万含税价,9个点,现在有一个进项13个点的。那我需要按13个点开出开票金额是多少
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
老师,那我可以直接:借其他应付款-以前法人A,贷银行存款吗,然后把钱转到现在现在法人B的账户上,就是,账上把以前法人的冲平,实际上是转给现在法人的
你好,这样也是可以的
那需要什么手续,还是直接转?
不需要什么手续,直接转
那按照这种方法的话,就是说不一定转给现在法人也行咯?就是转给别人也可以?
同学,肯定要转给现在的法人或者前面的法人啊,前面我也写了具体分录,你想简化做的话自己备注清楚就行了