您好, 问题不大可以用的

我们开出去的专用发票,销售方记帐凭证*记帐联,这张我们做帐放到凭证里面用的这联,我们自己的章盖的不是很清楚,给别人的几联章盖的都没问题,请问我们自己这联章盖的不清楚可以入帐吗,还是需要作废重新开票重新盖章?
我们常见的发票专用章里面,最上面是单位名称,中间是税号,最下面还有一串很小的数字对吧,那个很小的一串数字是公安系统的上网串号,但是有的发票就没有这样的一串数字,问题就是这样的发票能收吗?
老师,如果在增值税专票上加盖发票专用章,盖的模糊,还能再上面再盖一次么?还是需要用别的办法处理?
收到的发票,发票专用章的名字有点糊,数字很清楚,能用吗,还是需要退还,还是空白处加盖
老师,专用发票盖的章,公司名称中“有限公司”字样不清晰,税号是清晰的,可以入账使用抵扣吗,还是退回去
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢