同学你好 只要有发票就可以不用交

我请教一个购车抵税的问题,我现在的公司是这个月新注册的建筑公司,过节后才去税局报到,申请一般纳税人,目前还没有开票也没有进项,老板想以公司买一辆车,想入广州公司牌,上牌资格其中一项是要公司提供上年或今年已交纳1万的税票,我问过这个税票是包括增值税、消费税、所得税,目前公司没有业务那来交了税的票?目前我们老板以个人名义挂靠了一个小工程,老板就说让这项目的总包被挂靠方与我们新公司签一份项目部分分包合同,总包打款12万给我们开票就可以了,,买来的车才16万,为上牌先交了1万税,又要交购置税1.6万,这1.6万的购置税不能抵扣吧,那购车进项要抵当月没有销项有用吗?可以等到有销项时抵吗?现在进项发票是不是取消了360天认证吗?分录又怎么做呢?
1.每天收入总数,我要做一个借银行存款,贷主营业务收入,应交税费(是3%的税率对吧) 2.然后现金收入的分录是借银行存款贷库存现金(这个分录对吗)还是借库存现金,贷主营业务收入?因为这个现金我都是每天存银行的。 3.我给采购人备用金(直接银行转账给的他)每天都有支出的费用票据,我就会相应做好分录,借制造费用或销售费用,贷其他应收款-备用金。 我每天以这样的思路做账请问是正确的嘛?然后你说我们进货的时候需要发票,那我们就让供应商给我们开发票,(普票)但是个体户和小规模都不能抵扣啊,我们拿着这些发票是为了交税用的吗?只要季度不超过30万的发票,就是免征的。是这个意思么。所以我们问供应商要发票的时候每月总计小于10万就可以?个体户交的是个人所得税,不管交不交税,分录都需要做对吗? 做与不做这两个分录分别怎么做呢,如何计算的呢?
请问我司购买了美团卡和天虹卡送客户,那是入什么费用可以不用交税啊?(听老师的课说:1、价格折扣向个人销售或提供服务,2、通过积分反馈礼品,3、向个人销售商品和提供服务同时给赠品, 如果是通过积分反馈赠礼品的话,那我们是要拟什么合同吗?还是只要个人签名就可以?我们入账时写什么费用呢?业务招待费?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
同学你好 只要有签名就可以 但是要有发票超出比例调增
但是天虹开给我们的发票是预售卡这抬头喔,那我怎么做分录?
那你意思是找签名,入业务招待费?然后到企业汇算清缴时再按比例调增?但是以上3种方法,老师是说可以不用交的。意思是不用这样调吧?
对的 按照比例调增就可以了
1、价格折扣向个人销售或提供服务,2、通过积分反馈礼品,3、向个人销售商品和提供服务同时给赠品,那这三种方法也是入业务招待费调增吗?
对的 视同销售就可以了
我以为那三种方法是可以完全免呢,原来也是要调增,也是要交税,视同费用还是视同销售啊?视同销售不是要交增值税啊?
同学你好 对的 要交增值税的哦
老师,到底是入费用,到时企业汇算时调增,调出来,还是视同销售要交增值税?但是我听老师说上面三种方法是不用交税的。你能帮确定下吗?具体的操作。
同学你好 你可以问问你们税局哦
好的,谢谢
同学你好 不用客气 一般都是缴税的