你好,分录比较多,分批发。 4.借:银行存款 6780 贷:主营业务收入6000 应交税费-应交增值税-销项税额780 5.借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000
老师,我们把自己的司机租给别的企业开车几天,别的企业给我们钱。我们开发票,发票名称怎么开?属于哪个大类,税收分类编码是多少?
新开的抖音店铺,需要给平台开发票,应该申请一般纳税人还是小规模纳税人
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对
付短期借银行贷款的利息。分录是
老师,我上个月红字发票进行税转出给冲销,那这个月进行转出是做贷方红字冲吗
老师,个税报税系统现在哪下载呀?
普通企业建设一个4000元围挡费用 进去什么费用呢?
我司员工的个税是由公司承担的,请问分录如何
老师:请问2023-2024年的账代理记账公司还没有做好拿过来,我可以自己先新建一个账套,期初数为0吗? 先做着,等久了,怕堆起来了做不完
老师请问一下劳务合同和劳动合同那种好一些,劳务合同可以不用买社保吗。
6.借:财务费用-手续费 900 贷:银行存款900
前面还有一张
7.借:主营业务成本75000 贷:库存商品-a 40000 -b 35000
8.借:银行存款 56160 贷:应收账款 56160
9.借:销售费用 5000 贷:银行存款5000
10.借:预付账款80000 贷:银行存款80000
第10笔改一下: 借:银行存款 80000 贷:预收账款 80000
11.借:预收账款 80000 贷:主营业务收入60000 应交税费-应交增值税-销项税额10200 银行存款9800
12.借:税金及附加-城建税500 教育费附加80 贷:应交税费 - 应交城建税500 -应交教育费附加 80
13.借:固定资产 30000 贷:实收资本 30000
14.借:银行存款 10000 贷:投资收益 10000
11题银行存款为什么是9800,咋算的呀?
15.借:固定资产清理 1500 累计折旧 1500 贷:固定资产 3000
借:营业外支出3000 贷:固定资产清理3000
16.借:主营业务收入 投资收益 其他业务收入 贷:本年利润
17.借:本年利润 贷:主营业务成本 税金及附加 其他业务成本 营业外支出 财务费用 管理费用 销售费用