你好,缴纳的生产经营个人所得税,分录是 借:应交税费——生产经营个人所得税,贷:银行存款

郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
不用计提吗?
你好,需要在之前做一笔计提分录 借:利润分配—未分配利润,贷:应交税费——生产经营个人所得税
那还要调整未分配利润吗?
你好,是会影响未分配利润的期末数,不需要调整期初数
那是不是还要做借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这个分录?
你好,不需要。完整的分录是 计提,借:利润分配—未分配利润,贷:应交税费——生产经营个人所得税 缴纳,借:应交税费——生产经营个人所得税,贷:银行存款