您好,结转后了,管理费用的话期末是借方就有了31950-2280=29670了

3.某企业5月份月末结转前管理费用账户借方发生额为31950元,贷方发生额为2280元,则月末结转“本年利润”账户后,“管理费用”账户A.本期贷方发生额合计31950元B.月末贷方余额为29670元C.月末借方余额为29670元
可多选题企业“短期借款”账户期末贷方余额为50000元,本期贷方发生额为30000元,本期借方发生额40000元,则该账户起初余额为()A借方40000元B贷方40000元C借方60000元D贷方60000元
某企业“预收账款”账户期末贷方余额为50000元,本期贷方发生额为3000元,借方发生额为4000元,则该账户的期初余额为()A.借方40000元B.贷方60000元c借方60000元D.贷方40000元
企业生产成本账户的期初借方余额为150000元,本月实际发生直接材料费300000元,生产工人薪酬70000元,月末转入制造费用30000元,月末结转完工产品成本440000元,该账户的期末余额为,a借方40000元,b借方100000元,c贷方200000元,d借方110000元,单选
企业生产成本账户的期初借方余额为150000元,本月实际发生直接材料费300000元,生产工人薪酬70000元,月末转入制造费用30000元。月末结转完工产品成本440000元,该账户的期末余额为()。a借方40000元,b借方100000元,c贷方200000元,d借方110000元,单选
个人独资企业,经营所得,按季度报税还是按月呀?在哪里报?
老师 这个结转库存商品的话可以先把采购的材料的对账单都录了 然后在录应收确认收入 后面可以一次结转库存商品吗
填2025年财务报表的利润表时发现 系统自带的上年数据(营业外收入及支出不一样)改了去年的数据,有啥影响吗
老师,快账软件里科目管理里有没有共同科目,我想加一个一级科目(内部往来-总公司)我原来设在其他应收款中的,这样不好核对账,我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,(好核算分公司与总公司的内部往来,总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款)
做内帐利润给股东分红,工资是按应发还是按实发做成本?
老师,会计实账27期的同学,3月份14号那笔结转增值税的业务当时听懂了,但下来做了二次结转增值税后,账不平了。 我的业务分录:结转增值税 借:应交税费——应交增值税—销项税额 123500 贷:应交税费——应交增值税—进项税额91133.04 应交税费——应交增值税—转出未交增值税32366.96 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税32366.96 贷:应交税费—应交增值税—转出多交增值税13000 应交税费—未交增值税 老师,我公司收购一企业,带对方公司公司支付外债和支付员工工资,咋个入账呢
老师好,如果报销的话,法人想用私户,公司转给他用来报销。挂借款还是往来款
请问2026年1月有工资7000,2月0申请报,3.4月没申报,那5月13200元是按3%计税还是按10%计税?
老师,现在有股东要退出,但是账上一直有小额销售但是不多,账上一直是亏损状态,那这样的情况下,股东退出一般都要考虑哪些方面呢
请问一下,有一个员工2026年1月有工资7000,2月0申报,3.4月没申报,5月份13200元,那么他的个税也是按0.03的税率扣缴吗?
那是借方余额还是贷方余额
肯定是借方余额,因为是亏损
那结转后管理费用不是无余额吗
是利润分配有余额