你是要暂估费用吗?这些费用实际有没有发生,只是没有发票?

老师:我想问问,我是物业公司的,由于今年的未分配利润有点大,想做一笔斩估入账,我要咋做,都需要啥手续
老师您好!我是物业公司的,由于年底未分配利润有点大,老板不太高兴,求解决办法?2022年月份开出来的发票,我备注里注明是2021年合同未开票做到12月份账里,可以吗?
你好,我公司去年暂估一笔费用,今年成本票开不进来,想要冲掉这次暂估,交企业所得税,怎么做账户处理,主营业务成本才能不是负数啊,未分配利润期初减期末不等于净利润,而且数字比较大,这个会有问题吗
老师我想问一下我有一个分公司非独立核算做账的,就是年底有一笔利润没有上交给总公司还在账上,主要这个工程是总公司给到项目所属地分公司做的,那我想问一下,我年底咋结账
老师,去年成本暂估多了,今年做账调整了,然后去年的未分配利润就多了,去年本来也是盈利状态,我想问下,去年未分配利润增多,需要调整盈余公积吗?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
老师,比如出口USD500,但是收汇是人民币,应收账款美元500一直挂着吗
斩估成本入账,没有实际发生,为了所得税
这个其实不太好处理,金额太大的话容易有税费风险。如果实在想暂估,可以附发生费用的合同、协议啥的。
一月份就可以开发票再冲回来
对啊,也是不合理的,你这些费用没有发生,但你暂估了,下年一月费用冲的时候,差异不大还好说,如果差异大,也不好解释。