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老师:销售方给我开了一张红字负数发票,我该入何入账做分录

2022-01-12 14:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-12 14:44

好这个是专票的吗?你之前已经抵扣吗。

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快账用户1737 追问 2022-01-12 14:57

是的,我已经抵扣了

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齐红老师 解答 2022-01-12 14:59

借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。

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快账用户1737 追问 2022-01-12 15:16

但我这样做的话,我的财务软件里的应交税费留底和国\'税系统里的留底税额对不上呀?

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齐红老师 解答 2022-01-12 15:20

你好,你需要做进项转出的,你什么时间开的进项红字信息表。

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快账用户1737 追问 2022-01-12 15:33

我还没开进项红字信息表,销售方是12月开的销项负数票,我是购货方我现在开的话,会在2月申报才会提现,该如何处理

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齐红老师 解答 2022-01-12 15:35

你好,你是在几月份认证的。

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快账用户1737 追问 2022-01-12 15:38

老师:5月份,但这张票没有对应金额的进项票

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齐红老师 解答 2022-01-12 15:39

五月份认证的,然后这个开票时间是几月份,对方是在几月份开的红字信息表。

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齐红老师 解答 2022-01-12 15:40

不可能没有经过你们单位开红字信息表,对方就可能开出发票来。

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好这个是专票的吗?你之前已经抵扣吗。
2022-01-12
直接按照红字做账就可以。
2022-04-01
你好,作为购买方,取得购进销售折让的发票,账务处理是 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-05-16
你好是的,你结转了成本的话也是一样需要的。
2025-01-13
你好,可以收到红字发票再做分录,那直接做借xx 负数,贷xx 负数,进项税额转出,红字信息表和红字发票统一贴后面, 你要是和申报表一致,那只需要7月做这个分录就可以
2021-10-14
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