您好,支付1000的代扣40;其他不超不用扣。
你好,请问协会聘请专家做一项顾问工作,给出的报酬,对方不开发票,我们单位依法代扣代缴个税,那么这个个税应该出哪里?活动费,还是营业外支出?
老师,我们单位是公办幼儿园,我们外聘一个高校教授为我们的教职工开一个讲座,然后需要给对方劳务报酬几千块,没有发票,现在要怎么处理才可以报销
老师,我们想要外聘专家来我们单位开个讲座,然后对公转账给对方外聘费用,有一个是1000,一个是200,一个600,请问我们都得为这三个代申报个人所得税吗
老师,我们请专家开讲座,然后课题费为2500,21年开了三次,现在准备转钱给对方,请问是一次性转还是要分三个月转比较好呢(我们这边要代扣个税)
老师 有一家公司的员工,是外聘的,现在想给这个员工发工资。然后他们把钱打到我们账户上,然后咱们公司给这个员工开工资,然后咱们还需要给这家公司开票。但是我不知道我们的成本怎么来。给个人申报个税等一系列成本要多少个点。
老师,我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资,但是我对公转账了用途还写了占地费,这种情况应该怎么整呀
请问老师,补缴了2022年到2024年的增值税,借方计入什么科目?,贷方银行存款
像平常所说的年度汇算清缴这个年度是指会计年度吗
20年企业所得税工资调增25万,报表改好了分录要怎么做
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,账载金额资产原值是96万,那税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?
我们企业固定资产取得时未取得增值税发票,只有评估报告,当时就按评估价格96万入的账,所得税汇算表里的固定资产折旧表,税收金额里的资产计税基础填资产原值96万可以吗?没有发票也填96万吗?,
去年的外销已开票确认收入,今年说要转视同内销,这个发票需要重开吗?去年已确认收入,现在增值税申报表应该怎么填写
固定资产一次性扣除,汇算清缴,去年享受了加速折旧,今年这个资产,税务折旧这块填0这个表过不去了?
汇算清缴是调整当期多交所得税,是所得税费用,然后其他流动资产吗
去年营业成本,做成营业外支出了,那用以前年损益调整,结转到未分配利润中,那这时资产负债表不平,是什么原因
老师,那不用扣的话用不用帮他们申报呢
您好,不扣的不需要申报。
老师,那不申报的话对我们会不会有什么影响,税务局那边会不会处罚我们呢
您好,建议代扣个税,税额不大。
老师,那要是不申报的话会有什么影响呢。其实不是我们不想申报,而且当时不清楚,所以没有要对方的身份证号码
现在没有身份证又申报不了,这可咋整
您好,让他们自己申报缴纳吧。
老师,我们会尽量想办法代申报的,但是就怕万一弄不了,所以想问一下不申报的话对我们会有什么影响
您好,现在个税代扣查的严,尽量报,规范不吃亏。
我知道要规范,但是现在就是要不到对方的身份证号码,所以在想办法代申报,有没有不用对方身份证号码就可以代对方申报的呢
您好,建议先按照姓名代扣就行,支付时扣款,你们没税务风险。
老师,在哪里可以只按照姓名代扣呢
您好,一般打电话问一下姓名身份证号就行了,领款要签字呀。
签字的时候没有身份证,所以是我们做的不规范,是后来我们才知道得帮对方申报个税的,但是已经来不及补回来了,现在要她们的身份证号码比较困难,所以想问问有没有不用身份证号码就可以申报的
您好,那只能按照姓名代扣了,一般个人打款都要账号和身份证号,公转私呀。
老师,你的意思是只要有姓名就可以代扣吗,应该怎么操作呢,这种情况我不清楚怎么申报
您好,具体按照当地税局的要求操作。