你好,同学 你这个行业没办法去对应成本,直接按发生的成本同一结转处理

请问下老师,就是我们欠供应商一笔货款,对方已开具发票,但是这笔货款我们老板跟对方老板有协议之类的,他们欠老板的钱,等于公司就不用还钱给供应商的公司,这个货款我能走代付吗?转给老板
老师,*研发和技术服务*环境监测,按技术合同申报印花税还是按承揽合同申报印花税?
失业保险个人的公司承担记在营业外支出-其他 汇算清缴调增在哪一栏填呢
老师,你好,24年2月注册的公司,注册资金昨最晚什么时候要实缴
老师,员工报销费用,实报金额小于增值税专用发票金额,这要怎么处理呢,税务系统里抵扣税额是默认全额抵扣了!
支付给车行的车辆购置税怎么做分录
老师 现在我们要做审计报告带有码的 然后呢 之前提供的财务报表和给科技部门的 如果审计出来的数和我们当时给的财务报表里面的数有差异 这是能解释的通的吧 收入成本费用这些是一样的 就是往来科目可能会有差异
老师,单位新办的营业执照,单位个税系统,登录密码一般是在哪里注册呢?
老师我把企业所得税年报封面有一个资产合计平均值填成实际值怎么办
物业,出租房账务处理,税务注意.税率注意
那怎么知道餐饮的成本是多少?
具体要怎么核算呢
餐饮,从你实际厨房人员工资,采购的厨房菜品等确定
不用分酒水,哪些吗
酒水的话,它是单独属于销售酒水啊,你按照销售的部分结转就可以了。
酒店的没有做过,感觉科目都不知道咋录
没有,酒店的科目和我们正常企业的科目,它是一样的,就没有区别。它唯一的区别就是关于那个成本的结转可能会笼统一点儿,因为你厨房的一些材料,你没办法确定哪些是用了,哪些是没用,所以说通常是在买的时候直接就劝了成。
好的!谢谢!
不客气,祝你工作愉快。