你好! 借:递延收益 贷:营业外收入或者管理费用 一般不直接冲固定资产折旧。
按每月固定资产折旧金额 冲减每月的递延收益 结转到每月其他收益 直接递延收益冲平?
在建转固定资产后,递延收益可以以冲减固定资产折旧的方式分摊吗
老师,政府给了50万让买固定资产,收到钱计入了递延收益,固定资产也买了。固定资产不提折旧,递延收益也不转其他收益可以吗?
固定资产相关的递延收益,对其进行分摊时,是不是按照每个月固定资产折旧后的权重进行分摊?
在2020年12月收到政府的补助金额是3000元,2020年12月实际结转建造固定资产是250000元,用净额法做递延收益,就是借递延收益3000 贷,固定资产3000,在2021年收到补助5000元,借递延收益5000贷固定资产5000,还有117000没有收到补助的,那在2021年要做固定资产的折旧分录吗?做的话,是按剩余抵消递延收益之后的金额计算折旧吗?
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
管理费用-折旧费可以吗?
可以的,这样可以的。
那如果是生产设备,然后进制造费用-折旧费呢?这样可以吗?
也可以的,性质是一样的。
老师,那是按每月折旧金额,设备的折旧年限来进行分摊吗?
可以每月折旧,年末再一次分摊递延收益。
每月 借:管理费用/制造费用-折旧费 1 贷:累计折旧 1 年底 借:递延收益 12 贷:管理费用/制造费用-折旧费 12 老师,是这样吗?
是的,这样做没问题。