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您好老师,我想咨询一下业务招待费的税务处理?

2022-01-13 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 10:26

招待费发生额的60%,和收入的千分之五哪个低扣哪个

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快账用户3881 追问 2022-01-13 10:27

老师,那如何把餐费下到福利费里呢?这个有税务处理吗?

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:28

如果是福利费的话,不超过工资薪金总额,14%以内的部分是不需要调整的

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快账用户3881 追问 2022-01-13 10:29

老师,您给我个建议,餐费用哪种方法入账更好呢?

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齐红老师 解答 2022-01-13 10:31

差,未用于招待的就计入招待费,用于福利的就进入到福利费。

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招待费发生额的60%,和收入的千分之五哪个低扣哪个
2022-01-13
你好,招待费是每个月按发生情况做 汇算清缴是5.31日之前做 
2021-08-06
借销售费用招待费 贷库存现金
2021-05-06
同学您好,你好,申报,借:应交税费--留抵退税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款,贷:应交税费--留抵退税
2023-05-12
你好 借主营业务成本 进项税贷银行存款 。 你收入应该是大于成本的。 你们核算不对吧
2020-09-14
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