你好,可以抵.你把客人那个1500冲销,那个金额转到其他应收款,业务员报销进再冲销其他应收款1500,不用给钱给业务员了.但业务员要交1500的机票报销单据

某大学会计学专业毕业的张某,担任一家电子元器件经销企业(宏达电子)的会计主管。宏达电子的投资人兼总经理李明君创办该企业已经三年,年营业规模已经达3000万元,公司业务基本走上正轨,因此,他将更多精力放到了公司业务拓展和公司宏观管理等重大事项上。2018年7月份,李明君要求会计主管张某将2018年前半年报表(截止2018年6月30日的经济业务)呈报给自己,阅读后发现利润不像自己想象的那么多,提出以下疑问:(1)公司于6月10日已经收到甲企业采购货物款项500万元,并且7月10日已经向对方提交货物,为什么没有将这500万元计入利润表?(2)6月份的员工薪酬共计60万元,预计7月20日才会实际支付,为什么尚未支付就已经作为费用计入了利润表?2.要求(1)如果你是会计张某,如何解答上述疑问?(2)请分析6月10日预收到销货款500万元、6月份员工薪酬60万元两个事项,采用复式记账方法,最终应该分别在什么报表及报表项目得到体现。
某大学会计学专业毕业的张某,担任一家电子元器件经销企业(宏达电子)的会计主管。宏达电子的投资人兼总经理创办该企业已经三年,年营业规模已经达3000万元,公司业务基本走上正轨,因此,他将更多精力放到了公司业务拓展和公司宏观管理等重大事项上。2018年7月份,总经理要求会计主管张某将2018年前半年报表(截止2018年6月30日的经济业务)呈报给自己,阅读后发现利润不像自己想象的那么多,提出以下疑问:(1)公司于6月10日已经收到甲企业采购货物款项500万元,并且7月10日已经向对方提交货物,为什么没有将这500万元计入利润表?(2)6月份的员工薪酬共计60万元,预计7月20日才会实际支付,为什么尚未支付就已经作为费用计入了利润表?2.要求(1)如果你是会计张某,如何解答上述疑问?(10分)(2)请分析6月10日预收到销货款500万元、6月份员工薪酬60万元两个事项,采用复式记账方法,最终应该分别在什么报表及报表项目得到体现。(10分)。
假设你是“北京自己姓名集团公司”的税务会计,该集团公司下属制造公司发生如下业务 1、取得销售收入含税212万元,开出专票票10张,普票15张2 2、将新研制的产品成本5万元,消费税税率20%,捐赠给客户 3、将购入材料免费发给员工。 4、收购农产品20万元,开具专用收购发票 5、 领用农产品10万元,用于加工适用税率9%的豆油 6、 采购材料80万,取得10份专票 7、 飞机票5万元,火车票2万,汽车票1万元(有人名) 8、 将一年前购入的设备原价5万元,转入到职工食堂 9、 转入技术专利取得10万元收入 10、 有一笔半年前收取的包装物押金2万元,客户为退回包装物 学生可以自己补充业务 请您计算当月的增值税,并填写一般纳税人申报表,填报后打印提交
去年11月业务员报2张机票3000元,其中有1500是他自己,另一张是客户的放在招待费1500,现在领导提出不报客户的,只报业务员自己的。那业务员就得还回这1500元,业务员提出他回程的机票也是要报的能不能用1月份回程机票来抵,请问如何调帐。12月还没有封帐。
老师,一个建筑机械公司2022年11月份成立,截止到3月底,2022年12月份开了1张3300元的发票,2023年1月份开了一张5400元的发票,没有其他的收入了。现在客户让我帮他做账报税。不太专业,请问: ①能每月做工资吗?如果每月做工资,到目前肯定是亏损的 ②目前没有任何成本发票,在这种情况下,只做老板自己的工资成本可以吗?有什么风险? ③4月份填报利润表的时候,在没有成本票的情况下,营业收入填5400元,营业成本0,(在工资4000元/月做账的基础上),管理费用填写12000元,最后报表是亏损,这样可以吗? 纠结中……
老师,我们单位有一台设备出货了,单位员工出差去给设备进行调试,差旅费可以计入生产成本吗
老师,请问一下,我们公司是销售酒的,一般纳税人,现在税务查账,需要我们的明细,我们的酒类品种有好几种,现在的库存也盘点出来了,中间报了一些未开票收入,请问一下,我要怎么统计,才能快速得到结果,
老师,我们公司有个代账会计,她每次工资没有记入工资,是做的服务费,这种情况做账是计入什么科目,要交个税吗
24年2季度人数超300人,从25年汇算开始就不算小微企业还是从24年2季度开票
老师 我们公司向别的公司借款 归还的时候本金和利息全部支付 对方公司是不是要给我们开利息发票
客户公司已经注销,应收账款能做坏账吗,可以税前扣除吗
屠某买了增值税专用发票,填好金额交给李某,属于虚开增值税专用发票吗?
老师,在保送本月增值税时候,发票正常勾选并且提交申报后增值税模块儿同步不到是什么情况呢
小规模增值税季报,营业收入填的是季度总收入还是年度总收入
老师我在苏州定居,买了苏州社保,挂到别人公司的,然后工资是广州公司发,现在广州公司要录工资,苏州这边可以只交社保不发工资么?
也就是说那客户1500相当于业务员借的差旅费,等他拿到回程的机票再报销时冲抵掉其他应收款,那如果回程发票昰2000?分录是怎样,年底能借差旅费吗?这个跨年了。
你好.回程2000,你按实际入账,再给500就可以了,借款可以跨年的
分录是不是这样,冲的时候做借其他应收款1500贷管理费-招待费1500,这样2021年就可以封帐了,等1月份业务员回来报销时借管理费用差旅费2000贷现金500其他应收款1500这样可以吗?
你好, 冲:借:管理费用-招待费 红字1500 借:其他应收款 1500 回来的分录对的