你好 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免

我们是供应链企业,给大学食堂做蔬菜和肉类配送的,因为每天给学校食堂配送蔬菜和肉,配送车上会有污渍以及肉类的血水之类的,每天配送完需要清理车内,之前的洗车机坏了,所以4月份又买了一台洗车机450元。那入账的时候,入哪个科目?
老师,出口白酒有啥特殊要求吗?
原材料和库存商品多的情况下,可以不给老板发工资,多领原材料吗?
老师,公司股东股权转让是公司涉及印花税,还是股东个人涉及印花税?
老师,请问如果要查一个公司的股权情况,在哪里查?请发一下链接
检测费专票,我公司转款给恒志,恒志转款给润,润给恒志开票,后期恒志给我们开票,恒志问我们要税点,能直接让润开票给我们吗
老师,企业所得税汇算清缴A105000纳税调整项目明细表第18行利息支出填写哪些情况
老师,是法人个人卡号付的,不用冲减未分配利润吗
请问:物业公司,差额征税(增值税),2月,3月申报时,增值税及附加税费申报表附列资料(三),5列,3行,本期实际扣除金额,忘记填写,导致3月末,北此表6列,3行有余额110000元。5月1日申报4月数据时,如何调整这110000元?
老师,我们是一般纳税人,对方公司是小规模的话,我们可以开专票吗?还是开普票?
老师 是已经达到起征点了,超过45万的
抱歉,看错为未达起征点 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:银行存款
缴纳税费的时候直接做缴纳分录,不需要计提咯
你好,小规模纳税人的增值税,发生计入贷方,缴纳计入借方,不需要特地计提的
老师,我怎么样可以每次都能找到您提问呀,您的回答我比较清楚,其他老师回答我有不太理解
你好,你可以通过会计问小程序,找到我进行定向提问