你好 ;没有生产出来的 计入管理费用去核算 转到管理费用去

本来是生产型企业,购进了各种原材料和人员工资,也进行了试生产,结果种种原因最终没能生产,最后变卖原材料。请问已经发生的打算进入生产成本的费用如何进行账务处理?
月末,计算产品生产成本资料:某企业本月共生产甲、乙两种产品各500件。其中使用原材料情况如下:甲产品使用50000元,乙产品使用10000元;生产工人工资情况如下:甲产品工人工资10000元,乙产品工人工资25000元;共发生制造费用7000元,按照产品生产工人工资进行分配。要求:计算甲、乙产品生成成本。(不需要计算过程,直接写出计算结果)甲产品的总生产成本=___________乙产品的总生产成本=___________
某工业企业大量生产甲、乙两种产品,该企业采用品种法计算产品成本。2019年5月份,该企业发生的有关经济业务如下(1)5月份开始生产甲、乙产品,当月投产甲产品270件,耗用材料4800千克;投产乙产品216件,耗用材料4000千克材料每千克成本为40元,原材料按生产进度陆续投入。(2)5月份发生生产工人薪酬10000元总部管理人员薪酬30000元,制造费用80000元,期末按生产工时比例在甲、乙产品之间分配职工薪酬和制造费用。当月,甲、乙产品的生产工时分别为600小时、400小时。(1)关于甲乙产品耗用原材料会计表述正确的生产产品生产产品领用原材料借记制造费用科目待生产产品领用原材料借记制造费用科目,贷记原材料科目b生产产品领用原材料借记生产成本科目。c甲产品的材料费用是192000元。d乙产品的材料费用是160000(2)根据上题资料(2),下列各项中,关于甲产品分配职工薪酬和制造费用结果
新大工厂只生产A产品和B产品,2019年9月发生与生产成本有关的资料如下:1、本月发生要素费用业务如下:(1)为产品生产领用如下材料:生产A产品领用原材料8500元,生产B产品领用原材料8000元,生产车间耗用原材料4000元。(2)A产品生产工人工资为8000元,B产品生产工人工资为6000元,车间管理人员工资为2000元,行政管理部门人员工资为3000元。同时按工资总额的14%计提职工福利费。(3)以银行存款支付各项办公用品费用3000元、支付外购协力费用4000元,其中A产品耗用2000元,B产品耗用1000元,行政管理部门耗用1000元。(4)本月计提固定资产折旧4000元,其中生产用固定资产折旧3000元,非生产用固定资产折旧1000元。2、将制造费用结转生产成本,按生产工人工资比例分配。3、计算完工产品成本及在产品成本。按约当产品法分配,A产品本月完工件;A产品及B产品的投料程度、完工程度均按50%计算请按照以上材料进行会计处理
甲工厂设立了一个基本生产车间生产A、B两种产品,还设立了两个辅助生产车间—运输车间和供电车间。为核算产品成本,基本生产成本明细账设置“直接材料”、“直接人工”、“制造费用”三个成本项目。产品的原材料随加工陆续投入,而且投料程度与加工进度保持一致。月末在产品的完工率均为50%。 2022年10月,该厂发生的经济业务及相关的产品成本核算资料如下: (1)A和B的生产记录如下: 本月完工产品数量(件) 月末在产品数量(件) A 4000 800 B 6000 1200 (2)A和B的月初在产品成本资料如下: 直接材料(元) 直接人工(元) 制造费用(元) 合计(元) A 8,000 7,000 9,000 24,000 B 12,000 10,000 14,000 36,000 (3)基本生产车间生产领用原材料65,000元,其中:直接用于A的甲材料10,000元,直接用于B的乙材料35,000元,两种产品共同耗用丙材料20,000元。对于产品共同耗费丙材料,按照定额消耗量比例进行分配,A定额消耗量为300千克,B定额消耗量为200千克;基本生产车间管理领用原材料丁材料18,000元。
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
好的!谢谢。
没事的;希望能帮到你
进入长期待摊费的大额支出怎么账务处理?
你好; 具体是什么大额支出
装修支出
计入 借长期待摊费用-装修费贷银行存款 ;按月分摊 :借管理费用-装修费贷长期待摊费用-装修费
是的,应该是公司盈利开始分摊。现在是公司暂时停业了。
你好; 是的 ; 装修好了次月开始分摊
问题是公司还没有第一笔收入呢?
你好; 还没有收入吗 ? 等着你计入 营业期开始分摊
没有,就是变原材料,应该不算吧!
你好; 那就 还没有进入营业期 ;先不分摊