可以的,那你知道你这个销售的什么产品吗。
主营业务成本暂估需要把进项税踢出来吗?我看之前人做的暂估没有踢税,这个暂估的时候暂估了30万,挂了暂估应付30万,后面开票了,我冲回成本30万,又按不含税入的成本,这样可以吗?正常暂估成本,要怎么做,一般都是挂账的
老师,暂估收入时,把销项税也暂估了可以吗?没有开票,但知道税率
我们属于贸易类企业,有开销售发票出去,但是没有进项发票进来。那老板也不想缴税。那我是把相应成本暂估,再暂估入库,再冲暂估,这样循环吗
进项发票已经开进来了,但是票还没有收到,可以根据金额和税额做暂估进项税额的分录吗?因为不知道开的什么内容,等收到票再冲销暂估,正常入账吗?
本月暂估的销售收入和销项税,纳税申报时,暂估的销项税可以先不申报吗?等下月实际开发票时再申报?
老师,计量技术服务分录怎么做?
老师,个人独资企业,老板缴纳了房租,但是别人给开的房租发票是他个人的名字,可以用吗?
老师,小规模纳税人公司只有费用发票,没有报销单和付款凭证,怎么做账?如果全部记账,汇算清缴会调增吗
老师,4~6月份账做完了,结转完损益之后,如果盈利了再计提所得税,计提所得税,支付所得税,最后一笔分类是把所得税费用结转到本年利润里吗
老师,出口通软件服务费分录怎么做?
老师您好,就是我跟对方公司有往来,就是第一笔的时候是收到了款,然后我挂账是其他应付款,然后也给对方付款了,这样我这个往来就平了,然后现在发生了一笔,是我给对方付了,就是我现在挂账是不是还是要用其他应付款,这个款对方最后还是会给我还的,我的意思是老师像这种情况应该怎么挂账合适,就是往来如果用一个科目是不是要一直用,不能换
你好老师个体户经营超市开业招待费会计分录怎么做
老师,我们出口还没有结关。我上个月报了未开票收入。这个月要开票吗?现在报关单还看不到
老师:工会经费支出可以扣工资薪金的百分之二,这个工会经费是单位交一部分,员工交一部分,作为工会活动经费,这个百分之二十是发生活动经费支出?还是单位交的那一部分?
我们单位定制的磨具,然后从供应商那边定制好之后就放在供应商那边给我们做机器的,怎么入账,大约用个一两年报废
知道,也是实际发生的,但就是金额 可能不太准
你好,那你销售的价格不知道吗?不确定吗?
因为要审计,所以不知道有没有变化
你好,不确定,这个金额先别做收入就是了。
老师,能不能暂估收入,不暂估税?
不可以的,增值税和所得税不一致,税务局会找你们的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。