可以的,那你知道你这个销售的什么产品吗。
老师,暂估收入时,把销项税也暂估了可以吗?没有开票,但知道税率
我们属于贸易类企业,有开销售发票出去,但是没有进项发票进来。那老板也不想缴税。那我是把相应成本暂估,再暂估入库,再冲暂估,这样循环吗
进项发票已经开进来了,但是票还没有收到,可以根据金额和税额做暂估进项税额的分录吗?因为不知道开的什么内容,等收到票再冲销暂估,正常入账吗?
老师 商贸公司 没有库存也没有进项税 做暂估入库 销项税全交 往外开销售票 后续暂估回来的是普票 可以不
老师,以前年度的暂估成本,企业没有做汇算调增,税务也没有发现,如果今年8月份把进项票开上了,可以冲回暂估吗?
老师,我们支付第三方,让第三方缴纳的工资和保险,收到的发票,怎么做分录?
公司发生的投标费用计入什么科目
老师,非同控下购买支付对价1万计入长投成本,合并成本1.5万,应享受可辨认净资产公允价值份额6千,为什么商誉不是4千,而是合并成本减6千
请问老师就是民间非营利组织,然后签了老师讲课,然后要支付费用吗?我付了签到表,然后老师的课件。还有发票还需要付什么材料吗?
你好老师,我们是一家民办非企业培训机构,小规模查账征收企业,现在需要注销这家企业,现在我们的资产负债表期末数情况是 银行存款 借方254.18元 存货 借方12057.50元 固定资产原值 借方19958元 累计折旧 贷方10189.31元 实收资本 贷方200000元 未分配利润 借方177919.63 所有者权益 贷方22080.37元 现在资产负债表期末数就这些,税务局让把帐调平,期末数都要为0,这怎么记账
老师5月份的时候别人给我家开了一张发票,我已经入账抵扣进项税额,也认证咯,现在对方要冲红,完了重新开,我们这边得怎么操作
发行股票不是分散公司控制权么?为什么反而有利于自主经营?
支付的模型研制费预付款90%,半年后交付产品,一年后付款尾款,没有利息分录怎么写?
老师退票费能入差旅费吗
收到项目名称:涉水鉴证*研发费用税前加计扣除,的专票2000元,会计分录怎么做,这个有是全部都可以抵扣的吗?
知道,也是实际发生的,但就是金额 可能不太准
你好,那你销售的价格不知道吗?不确定吗?
因为要审计,所以不知道有没有变化
你好,不确定,这个金额先别做收入就是了。
老师,能不能暂估收入,不暂估税?
不可以的,增值税和所得税不一致,税务局会找你们的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。