车子用于公司生产经营,就可以抵扣的

我们公司是商贸类公司,我们买了一辆小汽车,进项税额可以抵扣吗?我看有的文件写除非是生产经营的运输车,货车,叉车才可以抵扣,我们用这车就是跑业务的可以抵扣吗?
我们是分公司,向总公司请求配了一辆车,但车的信息不在我们公司名下,现公司要将这辆车还回去,叫了拖车 费用2000,对方开的是专票,请问这个进项税可以用嘛?可以抵扣吗
公司买了一辆小车开了专票回来,但是跟我们主营业务无关,可以抵扣吗?
老师好,我们是一般纳税人修理厂,给客户开的配件是13个点的普票,我们收回来的进项专票能抵扣税额吗?第二,公司开出去的是配件,买了辆车,进项可以抵扣吗?
法人买了一辆小轿车 是用公司名义买的 公司是一般纳税人 那机动车票开进来 我公司可以用来抵扣进项税额吗
老师好,实收资本100万,所有者权益—80万 股权转50% 这个股权转让协议 转让价多少合适 正常情况下
您好老师!按权责发生制记账,1月确认了客户A未开票收入70000元,但在2月开票时,客户要求按合同约定的不扣除吨费28.28元,即开票金额为70028.28元,导致差额有28.28元未收,请问:28.28元怎么做账
小规模纳税人企业,1,2,3月份不含税收入分别是6万,13万和10万,也就是说,2月份不含税收入超过10万,但是整个季度不超过30万,这种情况下需要交增值税吗?
老师您好:建材材料是9%的税率,小规模1%的税率,对吗
这个月供应商因额度不够,有300万进项发票不能开给我司,要下个月才能开进来,但这个月我们就要交300万的进项税了,有什么办法可以解决吗,
钱已付票未开,没有预付账款科目,应该做什么会计科目
残保金的计征依据是什么,如果没有申报会有什么后果
老师,请问下销售方给我们开具了一张发票,我们认证了,也跨月了,现在他们给我们开具了一张红字信息表,我们在哪里确认呢,有路径吗
以前计提折旧了。 现在调账 借:累计折旧140 贷:以前年度损益调整140 借:以前年度损益调整140 贷:利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗
单价和数量,都有好多位小数点,这是正常的吗,税务会查吗