您好,未分配利润是赚的钱,但是这个赚的钱不一定都在银行的货币资金占着,还有可能在应收账款和存货等占着。

股东投资1000万,实际装修1040万,差40万由后期利润分红弥补。 那股东按利润分红,且要求银行月末的余额与未分配利润相符。请问这个相符怎么计算出来?
2.甲公司适用的所得税税率为25%。20X8年有关交易如下:(1)20X8年1月初,该公司股东权益总额为10250万元,其中股本5000万元(每股面值1元),资本公积1500万元,盈余公积3000万元,未分配利润750万元。(2)经股东大会决议并报有关部门核准,20X8年6月18日该公司以银行存款回购本公司股票200万股,每股回购价为5元,每股原始发行价为3元,7月2日将回购的股票200万股予以注销。<(3)20X8年实现利润总额为2000万元,其中相关会计处理与税务处理存在差异的事项有:①支付税金滞纳金4万元已计入营业外支出;②本年度取得国债利息收入10万元已经计入投资收益,不考虑递延所得税。∈(4)根据股东大会批准的20X8年利润分配方案,该公司按实现净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润10%提取任意盈余公积;向股东宣告并分配现金股利400万元。←要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。要求:1.作出2、4题会计分录;2.计算出所得税费用及净利润,并作出会计分录处理
2.甲公司适用的所得税税率为25%。20X8年有关交易如下:(1)20X8年1月初,该公司股东权益总额为10250万元,其中股本5000万元(每股面值1元),资本公积1500万元,盈余公积3000万元,未分配利润750万元。(2)经股东大会决议并报有关部门核准,20X8年6月18日该公司以银行存款回购本公司股票200万股,每股回购价为5元,每股原始发行价为3元,7月2日将回购的股票200万股予以注销。(3)20X8年实现利润总额为2000万元,其中相关会计处理与税务处理存在差异的事项有:①支付税金滞纳金4万元已计入营业外支出;②本年度取得国债利息收入10万元已经计入投资收益,不考虑递延所得税。(4)根据股东大会批准的20X8年利润分配方案,该公司按实现净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润10%提取任意盈余公积;向股东宣告并分配现金股利400万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。要求:1.作出2、4题会计分录;2.计算出所得税费用及净利润,并作出会计分录处理
2.甲公司适用的所得税税率为25%。20X8年有关交易如下:(1)20X8年1月初,该公司股东权益总额为10250万元,其中股本5000万元(每股面值1元),资本公积1500万元,盈余公积3000万元,未分配利润750万元。(2)经股东大会决议并报有关部门核准,20X8年6月18日该公司以银行存款回购本公司股票200万股,每股回购价为5元,每股原始发行价为3元,7月2日将回购的股票200万股予以注销。(3)20X8年实现利润总额为2000万元,其中相关会计处理与税务处理存在差异的事项有:①支付税金滞纳金4万元已计入营业外支出;②本年度取得国债利息收入10万元已经计入投资收益,不考虑递延所得税。(4)根据股东大会批准的20X8年利润分配方案,该公司按实现净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润10%提取任意盈余公积;向股东宣告并分配现金股利400万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。要求:1.作出2、4题会计分录;2.计算出所得税费用及净利润,并作出会计分录处理
2.甲公司适用的所得税税率为25%。20X8年有关交易如下:(1)20X8年1月初,该公司股东权益总额为10250万元,其中股本5000万元(每股面值1元),资本公积1500万元,盈余公积3000万元,未分配利润750万元。(2)经股东大会决议并报有关部门核准,20X8年6月18日该公司以银行存款回购本公司股票200万股,每股回购价为5元,每股原始发行价为3元,7月2日将回购的股票200万股予以注销。(3)20X8年实现利润总额为2000万元,其中相关会计处理与税务处理存在差异的事项有:①支付税金滞纳金4万元已计入营业外支出;②本年度取得国债利息收入10万元已经计入投资收益,不考虑递延所得税。(4)根据股东大会批准的20X8年利润分配方案,该公司按实现净利润的10%提取法定盈余公积,按净利润10%提取任意盈余公积;向股东宣告并分配现金股利400万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。要求:1.作出2、4题会计分录;2.计算出所得税费用及净利润,并作出会计分录处理
请问老师,我收到的进项红字发票,只要没有经过我确认红字信息单,对方就红冲的,说明我没有勾选抵扣,也不存在进项税金转出的情况,是吗?
老师好,我们是家装行业,工地开工买的工地保险,我可以放在工程施工下面吗,等工地竣工了,我再结转到成本中
老师,您好,请问下什么是财务建模?
老师好,老师我们是建筑行业给别人公司开具的劳务费发票,我做应收账款,主营业务收入分录对吗?还是说我应该做成主营业务成本呢
老师,请问我这样成本票的分录和结转成本的分录,是正确的吗?
老师好,可以帮忙解答一下这道题的解题思路吗?里面的实收资本和资本公积,未分配利润都能够成什么影响?
电子发票(增值税专用发票)有抵扣联吗
老师,销售物品,少收了100元,这个做什么科目
老师,有根据财务报表编制现金流量表的课程吗
老师,赠送出纳的课,在哪里看